你好,匯算清繳A105000納稅調整明細表,扣除類項目有發生額,但是不用調整的話,是需要做相應填寫的
業務招待費在匯算清繳A105000納稅調整項目明細表里是手動填寫嗎
匯算清繳填表時,A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表中有數。但是A105000納稅調整項目明細表中34行資產損失欄是星號,怎么回事?
請問企業所得稅匯算清繳,無票費用是不是填在A105000納稅調整項目明細表中的二、扣除調整項目下的(十七)其他?
匯算清繳中A105000納稅調整項目明細表扣除類中的其他,賬載金額和稅收金額是什么
老師匯算清繳時,我們租賃費沒有發票,納稅調增,在填寫調整明細表時是填寫在扣除類調整項目下的其他嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規模支付了物業費,借:待攤費用-物業費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業費,可以不用預付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質版的目前看了20多個項目了,沒有發現違規操作問題,怎呢么才能發現大問題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業務往來,甲公司從公賬上轉了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
同一張藍字發票上,可以開正數和負數嗎
像運輸費,辦公費,租賃費等有發生額但是不需要調整的,納稅調整表也沒有這些項目,是把發生額填寫到納稅調整表扣除類項目的其他那個欄次嗎,還是不用填寫這些費用的發生額,只填寫納稅調整表上有的那些科目的發生額
你好,像運輸費,辦公費,租賃費等有發生額但是不需要調整的,納稅調整表也沒有這些項目。 這種情況就不需要填寫了。 只填寫納稅調整表上有的那些科目的發生額
那個利息支出指什么,我們只有銀行的利息收入,就是賬戶上有余額銀行給點活期利息的那種,這個要填寫利息支出嗎
你好,利息支出,是填寫借款的利息支出。 賬戶上有余額銀行給點活期利息,這個是利息收入,而不是利息支出的??
那傭金和手續費支出指什么,網銀付款轉賬支付給銀行的手續費用填寫到這一行嗎
你好,傭金和手續費支出 傭金,銷售貨物的傭金 手續費,轉賬的手續費支出?