你好,學員,有截圖嗎,老師看看
匯算清繳填表時,A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表中有數。但是A105000納稅調整項目明細表中34行資產損失欄是星號,怎么回事?
所得稅匯算清繳,A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表里的數據怎么填?
老師下午好!請問企業去年的商品盤點非正常損失,匯算清繳,是填資產損失稅前扣除調整明細表和A105000納稅調整項目明細表這兩個表嗎?
匯算清繳中資產損失稅前扣除及納稅調整明細表(A105090),資產損失直接計入本年損益金額的數據應該填寫哪個數
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
發不過去截圖
這個您看下
這個是主表的,是根據105090附表過度過來的
主表里是個星號,為什么沒有過度呢
過度的是納稅調整那一列,有金額嗎
那一行都沒有數……