?你好; 你? 是不是要調整什么數據 ; 描述下你調整的情況? ?
匯算清繳中納稅調整項目明細表中,資產類調整項目其他項是指什么?
匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
匯算清繳中A105000納稅調整項目明細表扣除類中的其他,賬載金額和稅收金額是什么
所得稅匯算清繳,納稅調整項目明細表中,資產調整項目,賬載金額一定要大于稅收金額嗎?賬載金額不能小于0?
你好,匯算清繳里的賬載金額和稅收金額是什么意思?納稅調整項目明細表中業務招待費支出賬載金額為53360,那稅收金額是多少?
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
老師,以前老板有飲料、漢堡、裝修,但老板覺得一個人風險太大了,只留漢堡,老板想要把以前的其他板塊分給其他股東,他分點錢,老板希望表面公平公正,其實背后幫他,但表面不要做得很明顯,老板說要分家算利潤 請問如何分家算?
老師,差額征收差額開票,直接根據開出的發票確認稅額,然后扣除的根據取得的發票直接做成本就可以如果是差額征收全額開票,根據開出發票確認稅額,然后要根據扣除部分做銷項稅額抵減,對嗎
比如管理費用有票18萬,無票2萬,主營業務成本無票5萬,有票10萬,這個扣除類的其他項怎么填呢
?你好;? ? 寫扣除類項目 ;沒有發票全額調增 ;? 那么你賬載金額寫? 35 ; 稅收金額寫? ?23. 調增12 萬? ??
包含稅金及附加嗎
你好; 這部分不包括稅金及附加的? ?
扣除類總和可以理解為管理費用(除折舊費)+主營業務成本+財務費用 嗎
?你好;? ? ? 是的。 只是看你們 計入成本費用的? 這部分金額的? ?
匯算清繳申報的時候出現圖上顯示的,公司是沒有繳納職工教育經費的,可以忽略繼續申報嗎
你好;沒有就忽略即可 ; 這個? 是會提醒你們的? ??