房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在異地項(xiàng)目賣房時(shí)需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 1. 增值稅方面,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在異地項(xiàng)目銷售房屋時(shí)需要按照銷售額的5.6%征收增值稅。同時(shí),如果該房屋為在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)再出售的,還需要按照規(guī)定的程序辦理免征增值稅手續(xù)。 2. 企業(yè)所得稅方面,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在異地項(xiàng)目銷售房屋獲得的收入應(yīng)納稅款為收入總額減去相關(guān)成本和費(fèi)用后的凈利潤(rùn)。按照國(guó)家稅務(wù)總局的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅率為25%。 需要注意的是,不同地區(qū)的稅收政策可能有所不同,企業(yè)在繳納稅款時(shí)應(yīng)遵守當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的規(guī)定并及時(shí)足額繳納稅款,避免因稅務(wù)問題而產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)老項(xiàng)目和新項(xiàng)目預(yù)交多少個(gè)點(diǎn)的增值稅?區(qū)別是什么?房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)老項(xiàng)目和新項(xiàng)目預(yù)交的土地增值稅有區(qū)別嘛?分別是多少個(gè)點(diǎn)?
你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何預(yù)繳土地增值稅和增值稅,所得稅
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),老項(xiàng)目。沒有進(jìn)項(xiàng)。繳納的增值稅印花稅企業(yè)所得稅如何寫分錄
老師公司名下的房產(chǎn)轉(zhuǎn)賣了 需要交房產(chǎn)增值稅 土地增值稅 印花稅 企業(yè)所得稅還有別的嗎
房開企業(yè)異地銷售房地產(chǎn)。增值稅和土地增值稅都是在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)交嗎?匯算是在機(jī)構(gòu)所在地?
請(qǐng)問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號(hào)有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購(gòu)置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒運(yùn)營(yíng),也沒注銷,請(qǐng)代理公司做賬的,目前經(jīng)營(yíng)著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?