您好,這個是累計數,你是按月填的嗎?
老師你好,我想請問一下,我填報2021年1月1日-12月31日小企業會計準則財報,我提交的時候出現: 1.“營業收入”本年累計金額應為年初至本期末累計數.請確認是否仍然填報? 我點確認后出現一句話:請填寫申報累計數說明? 我想請問一下,這什么情況?要怎么處理?
填寫年報提示營業收入是本年累計收入應為年初至本期末累計數,請確認是否仍然填報,填報時要填累計數說明?應該怎樣填
填財報的時候,提交時發現本年營業收入應該是年初至本期末累計數?這個大概是什么意思,要怎么調整?
填利潤表年報時出現:“營業收入”本年累計金額應為年初至本期末累計數提示,怎么核查
工會財務結轉本年撥繳經費收入的時候,出現這個提示是什么意思?應該怎么操作
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
本年累計金額數額填入的
那就沒問題,這個是累計數就是當年所有的數據
提交讓我提供說明,怎么說明會好點
你可以寫這個是公司實際的收入