您好,1就是營業收入是否與年度利潤表數據一致?
你好,我想問下二季度利潤表如果有本期金額,本年累計和上年同期三列,是只用填兩列而已嗎,因為感覺是企業會計準則,現金表中也只有本期和上期,然后6月現金表的月報本期是指1-6,上期是指20年1-6,如果統一是企業會計準則的話,利潤表不是只用填本期和上期這兩列而已嗎,如果三列都填,那本期金額和本年累計豈不是一樣嗎,請老師解答下,有點懵
老師,我想問一下,上一任會計由于1月太忙,所以沒按時做賬,當時第四季度企業所得稅就直接0報了。到了3月我接手她的工作了,發現年后回來的跨年發票她在21年12月也沒有計提,如果我把跨年票在去年12月計提了,在22年3月沖減之前計提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業所得稅她0申報,如果匯算清繳我把全年的成本填進申報表里,這樣數據和第四季度企業所得稅申報的數據就不一樣了,因為到了12月,所以報表的數據是全年累計的。面對這種情況,老師,我該怎么做?
老師你好,我想請問一下,我填報2021年1月1日-12月31日小企業會計準則財報,我提交的時候出現: 1.“營業收入”本年累計金額應為年初至本期末累計數.請確認是否仍然填報? 我點確認后出現一句話:請填寫申報累計數說明? 我想請問一下,這什么情況?要怎么處理?
為什么我在申報企業會計準則年報的時候,利潤表和資產負債表都填了數據了,利潤表里主營業務收入本月金額的數是填上年度一整年的收入嘛,填了之后還是顯示橙色的,然后我確認了里面的數據沒錯之后,按申報,他彈出一個框出來說主營業務收入是上一年度的數據什么的,請確認是否正確,然后我都確認過了,數據沒錯,再按下一步的時候又彈出另外一個框,寫著零申報或情況說明的,為什么表里有數據還彈出這個呢?
你好,老師,問一下,我報增值稅的時候出現這個是什么意思?自2023年1月1日至2027年12月31日,對生產銷售先進工業母機主機、關鍵功能部件、數控系統的增值稅一般納稅人,允許按照當期可抵扣進項稅額加計15%抵減應納稅額。您可以享受工業母機加計抵減相關政策,請按照提示填寫2023年1月至今相關進項稅額和加計抵減額。
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快
老師是說第四季度利潤表的營業收入跟匯算時報送的利潤表的營業收入嗎
您好,匯算清繳是年度數據
你好,我這邊報送都是一致的
您好,那就沒問題的