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老師,請幫忙寫下分錄。不用編制報表。最好寫寫一筆回復一筆,謝謝

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2023-05-16 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-16 10:17

你好,麻煩稍等哦,我看下題目寫給你

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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 10:18

好的,老師可以寫一筆發一筆,不要一起寫完了再發哈

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:21

好的。 3月3日: 借:庫存現金? ?1600(800*2) ? ?貸:主營業務收入? ?1600 借“主營業務成本? 1000(500*2) ? 貸:庫存商品? ?1000

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:22

同學,能麻煩你重新拍一下題目照片嗎?有點模糊,看不太清楚上面的字。

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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 10:24

老師,能看清楚嗎

老師,能看清楚嗎
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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 10:25

分成兩筆拍

分成兩筆拍
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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 10:26

分成2次拍的,能看清嗎。

分成2次拍的,能看清嗎。
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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:28

可以的,比剛才清晰些,你稍等哦

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:33

3月3日購貨: 借:庫存商品-五節柜? ? 2750{(500%2B50)*5} ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -三節柜? ?3060{(460%2B50)*6} ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -雙節柜? ?1200? {(550%2B50)*2} ? 貸:銀行存款-建行? ? 6000 ? ? ? ? 應付賬款-甲廠? ?650

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:39

3月4日換購: 收上月貨款: 借:庫存現金? ? 2000 ? 貸:應收賬款-A公司? ?2000 借:庫存現金? ? 200 ? ? ? 主營業務收入? ?1700(沖減上月收入) ?貸:主營業務收入? ? ?1900(本月收入) 借:庫存商品-20型保險柜? ? 1000 ? ?貸:主營業務成本? ? ? 1000 借:主營業務成本? ?700 ? 貸:庫存商品-24型保險柜? ?700

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:44

3月5日: 購入維修工具 借:低值易耗品-維修工具? ?300 ? 貸:庫存現金? ? ? 300

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:45

3月8日購入復印機 借:固定資產-復印機? ? ? 20000 ? 貸:銀行存款--建行? ?20000

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:47

3月12日 借:預收賬款 -C公司? ?1000 ? ? ? ?庫存現金? ? ?700 ? 貸:主營業務收入? ? ? ?1700 借:主營業務成本? ?900 ? 貸:庫存商品-三節柜? ?900 借:庫存現金? ?2000 ? 貸:預收賬款-C公司? 2000

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:47

3月14日 借:管理費用-差旅費? ?500 ? 貸:其他應收款-300 ? ? ? ?庫存現金? 200

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:48

3月15日 借:應付賬款-甲廠? ?2500 ? 貸:銀行存款-建行? ?2500

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:50

3月20日 借:銀行存款? ? ? ? 1000 ? 貸:主營業務收入? ? 1000 借;主營業務成本? ?500 ? 貸:庫存商品-24型保險柜? 500 借:銷售費用? ?100 ? 貸;庫存現金? ?100

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:50

3月25日 借:管理費用? ? 100 ? 貸:庫存現金? ? 100

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:51

3月31 借:管理費用等? ?2000 ? ?貸:應付職工薪酬? ? 2000 借:應付職工薪酬? ?1500 ? 貸:庫存現金? ? ? 1500

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:52

攤銷門面租金 借:待攤費用? ?3000 ? 貸:其他業務收入? ?3000

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齊紅老師 解答 2023-05-16 10:54

計提折舊 借:管理費用-折舊費 500(12000/2/12) ? 貸:累計折舊? ? 500

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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 11:01

老師,待攤費用(門面租金)如果是公司提前支付了3_7月的租金15000元,現在來分攤屬于本月的租金,分錄該怎么寫呢。

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齊紅老師 解答 2023-05-16 11:14

你好不好意思,門店租金那筆我看錯了,是公司支付的租金吧 分錄如下: 借:管理費用-租金? ?3000 ? 貸:待攤費用? ?3000 原一筆支付門店租金時會計處理如下: 借:預付賬款? ? ?15000 ? ?貸:銀行存款/庫存現金? 15000 借:待攤費用? ? 15000 ? 貸:預付賬款? ? 15000 所以后續每月只把待攤費用結轉至管理費用即可

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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 12:50

老師,剛剛這張卷子,能不能幫我編制下報表

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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 12:51

我資產負債表編不平

我資產負債表編不平
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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 12:52

報表編不平,請老師幫下忙,謝謝

報表編不平,請老師幫下忙,謝謝
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齊紅老師 解答 2023-05-16 13:10

損益表不需要平的

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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 13:10

資產負債表不行

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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 13:10

資產負債表不平

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齊紅老師 解答 2023-05-16 13:12

前面不是說只要寫分錄不需要編制報表嘛?你檢查下數據有沒有加減錯誤,或者加減沒錯表格中寫錯了

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快賬用戶5267 追問 2023-05-16 13:15

主要是現在報表編不平

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齊紅老師 解答 2023-05-16 13:31

你先自己檢查哦。編表會很麻煩,我有時間的時候幫你弄一下

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齊紅老師 解答 2023-05-16 14:20

資產負債表已編制,可以看一下

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你好,麻煩稍等哦,我看下題目寫給你
2023-05-16
1借生產成本-甲產品30000 -乙產品20000 制造費用10000 管理費用2000 在建工程8000 貸原材料70000
2022-06-05
您好 請問是開出銀行承兌匯票么
2021-12-10
借:長期股權投資 2000 累計攤銷800 管理費用 20 貸:無形資產 2000 應交稅費-銷項 180 資產處置損益620 銀行存款 20
2022-04-23
你好同學,先結匯,或用美元計 借銀行存款一美元戶 貸應收賬款。
2020-11-19
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