你好,是不需要發放了,還是多計提了??
做2019年的匯算清繳,匯算清繳前,計提的工資沒有發放,要把這部分工資調出來不算2019的成本,匯算清繳過后2020年發放了2019年沒發的這部分工資,它的成本記在2020年里嗎?
以前年度計提了工資,也報稅了,但是一直沒有發工資,當時匯算清繳的時候也是調增了,今年又把這些工資發放了,請問今年匯算清繳的時候可以把這些公司成本算回來嗎?
老師,補繳的社保,但是補繳的時候那個員工已經離職了,然后發工資得的時候就把這員工個人應交部分給扣除了,但是前期計提的工資里面沒有扣除,這個賬務應該怎么調
去年有5000塊工資計提了沒有發放,以后也不會發了 ,匯算清繳要調增的話,會計分錄怎么做
老師,22年計提的工資沒有發放完,再匯算清繳的時候要調整嗎,這個怎么算,之前會計沒有調整,就按計提的那個金額都填上了,這個怎么辦
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
后續可能發不了
你好,那就需要把不需要發放的部分,計入營業外收入。
怎么做分錄,,去年的匯算清繳也沒有調增,,去年利潤虧損4萬,計提未發工資29萬
你好,不需要發放的部分? 借:應付職工薪酬,貸:營業外收入?
老師,那22年的匯算清繳怎么做
你好,22年的匯算清繳,正常做工資薪金的賬載金額,稅收金額的填寫就是了?
需要納稅調增嗎
你好,這種情況,不需要做納稅調增處理?
為什么呢,不是匯算清繳前沒有發放的工資不能抵扣嗎,
你好,因為沒有發放的部分已經計入了營業外收入了啊 如果再調增,這樣會導致重復納稅的
如果納稅調增了,,該怎么處理呢
你好,不需要納稅調增。 調增了,就屬于錯誤了?
但是之前的其他老師哪兒也問了,要調增
請仔細看我回復的內容?
那就是兩種方法是嗎,如果調整了怎么做分錄
你好,只有一種方法,根本沒有兩種方法啊?