你好,實際你單位的業務可以。
老師您好,我們公司剛剛注冊的,我們購買辦公用品打車費都是微信支付,開了一些普票和收據,回來用公戶取出來庫存現金報銷,這種程序是不是正確的
老師。我們需要支付一筆住宿費,但是對方對公賬戶還沒處理好。我們是否可以員工先從公司借款,支付這筆費用,然后員工拿著該發票,來沖這筆借款?
老師,老板有3個單位,平時付水電費,電話費,都是一個辦公人員付支付寶或2微信付款,拿發票來報銷,是支付寶轉她個人,報銷單都寫在一起,走的私賬,做賬的時候才分開。現在如果想三個單位分開,那這錢該怎么付,第一,二兩家單位沒這個員工名單,可以通過對公賬戶打款給她嗎?
老師您好,像一些餐費,住宿費,不是對公賬戶打款,微信支付寶付的,開的發票回來報銷,我們可以走費用,對嗎?
嗯,老師你好,我想咨詢一下就是說,比如說我們企業的員工他去因為公司的業務去出差了,然后產生了住宿費,然后假如說公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個在記賬方面吧,這個員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說不用微信或支付寶的支付,住宿費的這個記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開一張現金收據,可以嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師那我們是一般納稅人。我們要是開增值稅專票,這些費用是不是得用公戶轉,人家才能給我開?
你好,可以個人支付,出委托書就行。