賬上金額是 借方數? 稅收是下面標準計算出來的 你好: 招待費稅前扣除標準: 按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五, 舉例說明:如果本年的銷售收入是1000萬,業務招待費發生6萬元。 計算方法: 按招待費的60%即6萬*60%=36000元,但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬,招待費36000元未超過收入50000元,該企業按36000計入招待中扣除費用。
2021業務招待費年報第一欄帳載金額和稅收金額怎樣填
業務招待費的賬載金額和稅收金額怎么填?
請問老師,關于業務招待費,本年的收入105萬,業務招待費48000,所得稅賬載金額,稅收金額,調增金額都怎么填啊?
業務招待費是50534.41元匯算清繳怎么填賬載金額和稅收金額要調增多少
老師,匯算清繳的業務招待費金額是5169.38元,去年沒有收入,那賬載金額和稅收金額怎么填
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
老師針對于我們的情況怎么算?
請寫出計算步驟。
你好營業? 收入多少招待費是多少呢?
老師營業收入在這里
業務招待費在這里
1636那個收入 *千分之五 和 招待費的 16845*60%這二個結果 比較 按小的扣? 要自己按一下計算器 我沒有計算器手上?