是申報填報錯了吧,那就不要調賬啊,調表啊
老師現在21年的年報還沒做,但12月季報期早過了,現在有21年2月到12月的發票22年1月底才收到,我現在反結賬把這些費用發票做到12月,年報按現在的報表報,12月季報數據和年報數據不一樣,這樣處理可以嗎老師
老師,請問下21年的出口發票,在22年的3月份才開具,可是發現有一張發票打錯了,是出口申報要在4月15日前申報完畢嗎?那現在發票開錯了,怎么處理呢,已經作廢不了了
老師您好,請問22年的報關單22年12月份沒入賬,現在到2023年了,這部分怎么處理
22年12月有一筆未開票收入已經申報納稅,23年又補開了該筆發票,怎么做賬務處理?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經做過收入,在今年2月開的發票,這樣財務報表和納稅申報表就不一樣,應該怎么處理
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
會計憑證不做處理嗎?直接在年報營業收入減掉申報多的金額嗎?
是納稅申報表的未開票收入填報錯了嗎?當時分錄怎么做的
就是會計憑證重復記賬了,現在才發現,從2022年第三季度開始營業收入數就錯了
你能修改之前的增值稅申報表的話, 借以前年度損益調整 應交稅費, 貸應收賬款紅沖匯算清繳,納稅調減。
22年度匯算還沒有做
如果是憑證記賬記多了,增值稅申報表沒有錯,那這個記賬記多的憑證怎么做?
你好,按照上面的來做就可以。
增值稅申報表不改,是憑證重復了,直接調減納稅額是嗎?
你好,我給你做了賬務處理啊,你看一下。14:52的那個回復,賬務處理也得做納稅調減。
我的意思是說增值稅報表不改的條件下,按照您給我寫的賬務處理計入五月的會計分錄里,然后申報22年匯算清繳做納稅調減對嗎?
對的是的,是這個意思。