你好,第一季度在四月份第二季度在七月份第三季度的十月份第四季度在一月份
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現在還沒有進行企業所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師好請問現在的企業所得稅季度報表第一第二季度申報有問題可以更正嗎?還是只有到匯算清繳的時候調整?(現在是申報數是累計數)
老師,所得稅季度預繳申報表日期是什么時候,比如一季度在第二季度前都可以嗎,還是季度4月,財務報表季報申報時間是什么時候,是不是在第二年匯算清繳前申報都可以,
老師,財務報表季報申報時間可以是第二年匯算清繳前嗎,算不算逾期
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。