你好可以的,現實很多臨時工不繳納社保
老師,我們在5月分招了200個臨時工,只代交社保,但不發放工資,請問需要申報個稅嗎?
假如我是勞務分包公司,聘請的全是臨時工農民工(也可以說是靈活用工),最多干三、四個月,我們也不給這些靈活用工交社保,個稅申報是按發放的工資薪金申報個稅還是按勞務報酬申報個稅(勞務報酬申報個稅比例20%太高了)
請問老師,我們公司有勞務資質,招聘的臨時工可以不交社保嗎,發放的工資申報走工資薪金申報嗎
老師你好請問我公司開勞務票,自己發工資,這個工資申報個稅可以在工資薪金申報嗎,就是跟我們公司正常員工一樣申報嗎,他們簽的臨時工合同,然后還簽了不買社保的合同,這樣可以嗎
老師,我公司聘用的臨時工,申報工資是按照工資薪金來申報還是勞務報酬申報呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬