你好你好,小規(guī)模可以不用的。
小規(guī)模,季度末需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?再繳納嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人的應(yīng)交增值稅需要在季末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,需要這樣嗎
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模季度末到底要不要轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
長(zhǎng)期兼職員工周結(jié)工資,那個(gè)稅是每周給他扣,還是次月申報(bào)一次性扣呢
個(gè)人年度匯繳收入11萬(wàn)要交個(gè)稅嗎
老師,法人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,被投資公司的工商年報(bào)也是要反映這個(gè)變更信息的吧
勞務(wù)派遣需要計(jì)提嗎 上月的
開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng),交稅2000,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13%。這個(gè)怎么算呀
老師,請(qǐng)問(wèn)附加扣除可以中午做更改嗎,比如前幾個(gè)月孩子是分給女方抵扣的,5月份可以更改成男方嗎,這樣更改是影響5-12月還1-12月一起更改了?
請(qǐng)問(wèn)老師,所得稅匯算的時(shí)候,工資實(shí)發(fā)和賬載金額是兩個(gè)數(shù),稅收金額填哪一個(gè)呀
第一次做托盒,要開(kāi)模具費(fèi),這費(fèi)用計(jì)在什么科目
老師,請(qǐng)問(wèn)下, 客戶我們租車(chē),這個(gè)車(chē)的保險(xiǎn)是我們幫客戶買(mǎi)的, 然后客戶再付給我們, 現(xiàn)在我們收到保險(xiǎn)公司發(fā)票, 也開(kāi)給了客戶服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們對(duì)保險(xiǎn)公司發(fā)票是按月分?jǐn)偟模?那開(kāi)給客戶服務(wù)費(fèi)發(fā)票是一次性收入還是按月收入呢?
參加產(chǎn)品交流會(huì)租用的場(chǎng)地,物業(yè)開(kāi)過(guò)來(lái)的是服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?nèi)胭~要做在哪里
好的,增值稅是計(jì)入應(yīng)交增值稅還是未交增值稅呀
你好,小規(guī)模,直接用應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就可以了。
好的,增值稅減免的話直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了吧?
是的,就是這樣子做法。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。