你好,你看下合同金額簽訂的是什么的,如果是按照不含稅的話,按照不含稅的來繳納。嚴格來說都需要的買賣合同。
老師,①關于增值稅表,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續費過戶費和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續費的那些金額),實際扣除額我填的和發生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續費過戶費和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續費等費用的金額),這樣對嗎? ②關于其他稅費的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因為我們還是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計提印花稅的時候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價格嗎?
老師好,公司業務內貿加外貿,本月將辦公室租賃給別的公司,開具了一張增值稅電子普通發票,申報稅時附表一“開具其他發票”中有這份發票金額。公司賬務需要計入銷項稅嗎?另外印花稅變為季度繳納,這份租賃費也要算在合同金額繳納印花稅嗎?
老師好,印花稅申報合同按不函數金額對嗎,外包合同,辦公室采買辦公品,還有京東購買的一些資料這些都需要繳納印花稅嗎 ,喝水買的水票也用嗎
老師/:coffee,商貿公司采購原材料和商品,金額12萬元左右,但是沒有采購合同,這些東西也沒有銷售出去,這個需要申報印花稅嗎? 申報的話,怎么申報為好呢?
老師,印花稅問題,我們是物業公司,主要是房租合同,但是平時也會買采購,比如電腦當固定資產用,或者買一些辦公用品之類,還有園區的一些改造,買了一些裝修材料:水泥,油漆,鋼板之類的。這些采購需要交印花稅嗎
某個集團公司計劃建設一個新項目,該項目的主要建筑工程如下所示:一、主體工程建筑面積638平方米,單位建筑投資資金擬為2300元;輔助工程建筑面積309平方米,單位建筑投資資金擬為2080元;施工過程中土石方工程量為860立方米,單位投資資金擬為850元;場區鋪設工程量為1050立方米,單位投資資金擬為680元;二、該項目擬從國外進口兩套機電設備,重量為1500噸,國外裝運港價格為400萬美元。其他有關費用標準為:國外運費為360美元/噸,海上運輸保險費率為0.266%,銀行財務費率為0.5%,海關監管手續費為0.3%,外貿手續費率為1.5%,關稅稅率為22%,增值稅率為17%。美元和人民幣間的匯率為6.54,設備的國內運雜費率為2.5%。另外從國內一合作的機械工廠購入三臺標準設備,每臺設備的合同價格為250萬元,國內運雜費率為2.5%其他設備的定額費率為13%。三、當前國內的設備安裝費費率一般為0.5%,其他設備每噸的安裝費為1200元,通風照明等設備的單位安裝費為460元,安裝面積為980平方米。
請問老師,如果新公司注冊完成進行稅務登記后,公司暫時沒有員工,前幾個月可以不報社保和個稅嗎?
老師下午好,想請教一個問題,就是公司是小規模,一個月開票額度只有5萬,我能一天分兩次開普票,開4萬嗎?會不會有稅務問題
以前年度2024年武漢華甜企業向上海青晟企業對公轉賬500萬算是借款,當時做的憑證科目是其他貨幣資金/銀行存款,到2025年時上海青晟企業的老板還款500萬給武漢華甜企業的老板是對私轉賬,現在要把其他貨幣資金科目500萬沖平,可以怎么做呢?
研發部門使用的電腦,折舊費用可以計入研發支出嗎,年底能不能享受加計扣除,有沒有比例上的要求?
老師,某人全年工資125400;24.1月至24.3月0申報的,自24.4至24.11月每月申報9800,12月工資及年終獎合并申報共56800;沒有專項扣除和專項附加扣除,請問全年個稅應為多少?
老師,那個換匯成本的區間范圍大概是多少
3000的電腦我還需要入固定資產嗎?
老師,我們開具體育用品類發票需要繳納印花稅嗎
建筑勞務費怎么賦碼
老師那意思是我才買的辦公品只要簽了合同就要繳納嗎,有的沒簽合同還用繳納不,就像報銷個計算器什么的光有票
還有老師合同簽的時候約定了開專票,但是只寫了含稅金額,這種的我自己算下不含稅的行嗎
對的,是的,嚴格來說,沒有合同也應該繳納,按照你賬上的來做。
如果簽合同的時候只有一個含稅的金額不可以,你可以寫上一個稅率,只要有這個稅率的話,就按照不含稅。
老師賬上看那個科目準啊老師,主營業務成本,管理費用,銷售費用嗎
這個可不一定,那你看下你購入的時候做到哪個科目了,辦公用品的你做到了管理費用,看管理費用,如果是購買商品的,是庫存商品。