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老師,視同銷售的是不是不需要做分錄啊,為什么匯算清繳上面納稅調整表里面,視同銷售收入上賬載金額不讓填,灰的

2023-05-11 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-11 14:47

需要 這個有單獨的表格,你在單獨的表格里面填寫,它自動取數。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 14:58

是有一個表,但是他主表里面就是沒有賬載金額可以填的,這樣是不是就意味著視同銷售我就是賬上不做憑證的,要不然賬上做的有也就報表里有,這里再調,不就重復了

是有一個表,但是他主表里面就是沒有賬載金額可以填的,這樣是不是就意味著視同銷售我就是賬上不做憑證的,要不然賬上做的有也就報表里有,這里再調,不就重復了
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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:00

去填寫105010這個表格。不能直接在這里面填寫。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 15:01

這個就是我填完105010表后取得數,他的張載金額就是有個星號沒法填的

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:05

你好,截圖你的105010這個表格看一下。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 15:07

老師,這種稅法上視同銷售,是不是意味著我實際賬上是不需要做這筆分錄的

老師,這種稅法上視同銷售,是不是意味著我實際賬上是不需要做這筆分錄的
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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:09

你看下下下面的賬載金額保存了嗎。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:09

需要做賬務處理的, 在賬上需要體現。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 15:12

1.下面賬載金額沒有體現,是星號沒法填也不會統計的 2.我如果賬上做了不就相當于已經在利潤表里了,這里在給我調增我不就多調了嘛

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:15

你保存這一個,你截圖完整的看一下的。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 15:20

這兩張。50只有其他里面才有賬載金額

這兩張。50只有其他里面才有賬載金額
這兩張。50只有其他里面才有賬載金額
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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:22

對的,是的,這個是正確的。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:22

賬載金額不用填寫,你賬上也沒有做,或者是你做了,這里賬上金額不用提現。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 15:23

老師,那要是賬上做了,這里又調整不就多調增了嘛

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:24

你好,如果你賬上不做的話,你賬上的利潤和這里的利潤不一致。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 15:27

不是老師,我的意思是我賬上做了,那這個就在利潤表里面體現了,就相當于我已經加了這個收入,然后我又在視同銷售里面調增這一筆,不就相當于兩次做了這個收入,不就不對了

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:29

不用在利潤表里面體現,做以前年度損益調整,不是昨天前天告訴你了。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:29

因以前年度損益調整,影響的是你的未分配利潤。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 15:32

老師那個是跨年度了,先不管那個了,就假如我正常當年做的,在匯算清繳時候,我這樣不就是重復了,因為他這個表就沒有賬載金額,而我賬上又有做收入了,不是就重復了

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:33

你賬上做的是成本的。 增加了收入之后,你的成本可以納稅調減,不是你再去減去成本,然后差額繳納的是中間差額的那一部分利潤。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:33

你賬上是按照成本來做的。再仔細想一下的。

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快賬用戶5948 追問 2023-05-11 15:35

不是啊,我賬上就是做收入啊,就是老師之前告訴的分錄,借銷售費用 貸其他業務收入,應交稅費,這個金額是我申報增值稅的收入,不是折舊金額,我也會做成本,是借其他業務成本 貸累計折舊,這個事折舊金額

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:38

借銷售費用, 貸其他業務收入 應交稅費, 借期待其他業務成本貸、累計折舊。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:38

這種情況下,你主營業務收入做的是市場價格嗎?如果是的話,你就不需要填寫視同銷售了,如果你做的是借銷售費用貸庫存商品應交稅費,這種才需要填寫,因為你這個庫存商品是成本價格。

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齊紅老師 解答 2023-05-11 15:38

成本價格和市場價格有一個差額,這種才需要做視同銷售申報表。

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需要 這個有單獨的表格,你在單獨的表格里面填寫,它自動取數。
2023-05-11
根據相關規定,在進行匯算清繳時,如果填寫了視同銷售收入,那么也需要填寫對應的視同銷售成本。視同銷售是企業發生非貨幣性資產交換,以及將貨物、財產、勞務用于捐贈、償債、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利或者利潤分配等用途的,按照稅收規定應視同銷售確認應稅收入的行為。 視同銷售業務的會計處理和稅務處理存在差異,因此在年度匯算清繳時需要進行調整。在填寫報表時,應按照公允價值確認視同銷售的收入和成本,并在相應的明細表中填報。具體來說,需要在附表一“收入明細表”的第十三行“視同銷售收入”中填列金額,同時在附表二“成本費用明細表”的第十二行“視同銷售成本”中填列相應的成本金額。 對于您提到的銷售返點贈送的情況,如果賬上已經做了收入和成本的結轉分錄,那么在匯算清繳時也需要進行視同銷售的填報。這是因為盡管在會計上已經確認了收入和成本,但稅務上對于視同銷售行為有特定的規定,需要按照稅收規定進行申報和納稅。
2024-04-22
30行是填不能稅前扣除的成本費用,不是填視同銷售的哈
2023-07-27
您好,捐贈的是什么?
2022-03-14
你好,這個說明是需要繳納增值稅的呢
2024-03-19
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