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請問老師,負數那筆企業所得稅匯算清繳清繳怎么調整

請問老師,負數那筆企業所得稅匯算清繳清繳怎么調整
2023-05-11 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-11 12:12

您好,當被投資單位虧損,投資單位按照權益法進行核算時候,虧損數是不能填在申報表的.

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齊紅老師 解答 2023-05-11 12:12

被投資單位虧損,虧損數不能反映到納稅申報表,也就是不存在任何納稅調整問題

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快賬用戶2136 追問 2023-05-11 12:31

那免稅的金額,大于投資收益的金額,稅務打電話問

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齊紅老師 解答 2023-05-11 12:34

您好,沒太明白您的問題

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快賬用戶2136 追問 2023-05-11 12:40

匯算清繳的時候,投資收益虧損的我哪里也沒有放

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快賬用戶2136 追問 2023-05-11 12:41

稅務說要填寫A105090,但是我從來沒有填寫過,不知道怎寫

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齊紅老師 解答 2023-05-11 12:58

這個表你直接按照歸屬的項目他填列,投資收益損失填正數,收益填負數。

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您好,當被投資單位虧損,投資單位按照權益法進行核算時候,虧損數是不能填在申報表的.
2023-05-11
您好,需要調整。上述損失,稅法不確認,做企業所得稅納稅調增
2021-04-07
你好,公允價值變動損益的借方表示收益減少或損失增加 你現在不能稅前扣除?
2024-04-19
借其他應付款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算新將納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023-04-25
同學你好,紅十字會捐款屬于公益捐贈,在所得稅計算的時候需要進行調整的。在年度利潤總額12%以內部分準予扣除,超出部分準予在以后三年扣除
2024-06-17
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