早上好啊,您說有退稅但您不要退,是不是這樣啊。那您A105000調增一些項目
老師、我們企業所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數、但是2020年有一季度繳納了15元、導致匯算清繳時應繳納所得稅是-15、我應該怎么調數據不讓他是負值啊
老師、我們企業所得稅匯算清繳2019年利潤是負的3萬多、沒有繳納所得稅、2020年匯算清繳也是負數、但是2020年有一季度繳納了15元、導致匯算清繳時應繳納所得稅是-15、我應該怎么調數據不讓他是負值啊
老師年度匯算清繳企業所得稅調增后繳納的企業所得稅還是按小薇企業的2.5%老繳納企業所得稅是嗎
老師季節有繳納所得稅,然后匯算清繳企業所得稅是負數怎么調沒了
請問老師,負數那筆企業所得稅匯算清繳清繳怎么調整
老師不是調增納稅調整額嗎
您好,是的是的,我上面文字表達不好,我說的調增一些項目就是說在表里調增,調增后應納稅所得額多了。下年您就有經驗了,季度我們預提費用,年度調增不會出現退稅,這都是經驗,我也是這么過來的
老師我利潤是負6萬多,意思我得調增6萬多的利潤是這意思吧
您好啊,您是想調到不退稅的話,是要調增應納稅所得額這么多的
老師我在想賬上最后利潤分配跟匯算清繳表金額不用對上是吧,最后分配利潤賬上還是負數是這意思吧
您好,納稅調增只調表不調賬,我們負債表的未分配利潤要調整的
老師資產負債表的利潤怎么調整呀
您好啊,把咱這個納稅調增的金額放在? 負債表 未分配利潤(期初)的里
就是年度財務報表負債表里的那個未分配利潤里嗎
您好啊,是的,就是負債表里??那個未分配利潤
老師如果我不調了,預交就9塊多,我也不申請退稅了可以嗎
您好啊,就是這個不申請退稅能保存的話沒問題的,好像申報時就是退稅的
能保存的,就是怕退稅到時太麻煩所以也就不想退了
您好,是的啊,退稅就怕稅務找我們要各種資料,最怕稅務找,麻煩死了
老師年度報表里利潤分配調成正數,那么2023年的季度申報表還永動吧
您好啊,理論上是自動的,但我發現有時他不變,沒事,這個期初我們不要去改動他,我們填負債表的期末數
老師這個賬上不用動,就動報表嗎,到時2023年,年初數還是按12月份申報的期末數來填寫嗎
您好啊,可以的,把這個 未分配利潤放在 報表 期末未分配利潤也可以,我就是這樣做的,手工加上這個金額,保持年初和上年末一樣的金額不動