借其他應付款,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤, 然后匯算新將納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023年3月份支付了一筆所屬期2022年的費用10萬。2022年賬目沒有計提該筆費用。現在2022年企業所得稅匯算清繳能不能調減這個10萬?
請問老師,2022年計提了一筆費用3萬元,在2023年4月沖減了,請問2022年企業所得稅匯算清繳和2023年企業所得稅匯算清繳分別怎么調整
請問老師,2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數3萬。請問老師2022年企業所得稅匯算清繳如何處理?
請問老師,2022年計提了一筆管理費用3萬元。然后2023年沖掉管理費用負數3萬。請問老師站在稅務師的角度2022年企業所得稅匯算清繳如何處理?
2023年補2022年企業所得稅匯算清繳1萬元,稅在2023年補了,請問怎么做賬
借:銀行存款 貸: 應付職工薪酬-養老報保險 其他應付款-代扣養老 借:應付職工薪酬-社保 貸:利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借:其他應付款-代扣養老 貸:銀行存款 這個分錄,不用沖銷之前多計提的管理費用嗎?
老師,請問一下2月份報一般納稅人(長沙卓越家具有限公司)的增值稅時,我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項稅額,系統過不來,然后,想手動輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產報廢,提前加速折舊完了,固定資產期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會計助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么個他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是暈學習,但是他的意思是讓我慢慢學,怕我學習幾個月,學會了就走。
請問我們是農產品流通,小規模納稅人開的是免稅發票,那如果我們升級成一般納稅人,這個票怎么開呀
老師,小規模公司先買入水果,再將水果給員工發福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調增后,發票還用開進來嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請問公司己抵扣的進項發票中有某個物品要退回,要沖紅發票,是購買方申請紅字發票吧
老師,農民工以個人的方式給建筑勞務公司提供勞務服務,去稅局代開的發票,一般開什么發票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補助收入,怎么申報增值稅?
2022年放到管理費用了,請問老師2022年企業所得稅匯算清繳需要調增處理嗎
對的,是的,需要這么多。
那2023年調減嗎
其實2023年沖減了,企業要回到2022年覆蓋申報的,那這樣,我2022年就不用調增了,企業2022年也不用做覆蓋申報了。
023年不需要納稅,調減了,你這個是多做的,今年沒有做今年的費用不是嗎。
這個具體的是什么原因?
就是計提多了,2022年根本沒有支付出去,2023年沖減了。
你好,那在2022年納稅調增就可以的,2023年不需要調整。
并不影響2023年的利潤。
2022年調增嗎?
是的是的,是這么多。
但是財務2023年沖減的費用,做了管理費用負數3萬。說是單位不用以前年度損益調整這個科目。
要用以前年度損益調整來做。