你好,調整(調增)數額=11.07/所得稅稅率
老師好!請問企業所得稅匯算清繳有退稅11.07,現在不想退稅,怎么計算調整數額
請問小企業會計制度,企業年度匯算清繳有退稅,不想退稅的操作是調增所得稅年度匯算表中的應納稅額么?調整后,財務年報要不要做相應調整。
老師,企業所得稅匯算清繳會退稅1427元,我不想退,怎么調整申報呢
匯算清繳利潤總額是負數,當年有外地預繳的所得稅,匯算清繳不想退稅要怎么調整
老師你好,企業所得稅匯算清繳不想退稅?怎么調表?
裝修期間買的桌子空調要進裝修費嗎?
老師應納稅額等于不含稅收入乘以稅負率對嗎?
老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規定?老師你之前發的法條都查不到
你好 公司營業執照經營范圍里有建筑工程施工 可以開具勞務費發票對吧
在做中級會計實務寫分錄是題目是萬元,寫會計分錄是借:銀行存款100萬元還是借:銀行存款100
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
以前年度有虧損,這個調整額填在哪里
你好,調整(調增)數額=11.07/所得稅稅率%2B之前年度虧損金額的絕對值 調整的金額填寫在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次?