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老師好!請問企業所得稅匯算清繳有退稅11.07,現在不想退稅,怎么計算調整數額

2021-01-15 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-15 09:00

你好,調整(調增)數額=11.07/所得稅稅率

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快賬用戶9152 追問 2021-01-15 09:05

以前年度有虧損,這個調整額填在哪里

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齊紅老師 解答 2021-01-15 09:06

你好,調整(調增)數額=11.07/所得稅稅率%2B之前年度虧損金額的絕對值 調整的金額填寫在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次?

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你好,調整(調增)數額=11.07/所得稅稅率
2021-01-15
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額,用彌補虧損的絕對值加上應該退稅的金額/所得稅稅率。
2023-04-13
你好; 退稅的話 ; 你不想退; 就去修改納稅調整表? - 里面去 調增即可 (就當成沒有收到發票; 去調增? 影響了應納稅所得額抵減 稅費? ?)
2023-03-06
你好 那么你這個調整A105000表里面成本的其他
2023-04-10
您好 企業所得稅匯算清繳的退稅可以不退 填寫納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次 納稅調增 不退稅
2022-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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