你好,學(xué)員,直接在10500附表其他里面納稅調(diào)增即可的
請問小企業(yè)會計制度,企業(yè)年度匯算清繳有退稅,不想退稅的操作是調(diào)增所得稅年度匯算表中的應(yīng)納稅額么?調(diào)整后,財務(wù)年報要不要做相應(yīng)調(diào)整。
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅又有彌補(bǔ)以前年度虧損怎么調(diào)整報表
老師,請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
財務(wù)年報要不要做修改?
財務(wù)年報要不要做修改? 不用的
10500附表其他是指該表行次45行的其他么?
10500附表其他是指該表行次45行的其他么? 是的
10500附表其他是指該表行次45行的其他么?
10500附表其他是指該表行次45行的其他么? 是的