可以的,可以這么做的。
老師:員工借10000塊錢給公司的時候我掛在其他應付款了,然后這個員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應收款了。現在我要把其他應付款調整到其他應該收款要這樣做呢?
我社保繳納的時候個人部分掛到其他應付款每個人了,然后工資發放的時候要做借:應付職工薪酬-個人-個人貸:其它應付款-社會保險費個人貸銀行存款這樣多借多貸可以嗎?因為要掛到每個人的名下
請問老師,公司員工交社保,借管理費用 其他應收款,貸銀行存款,這個其他應收款是個人交的438.21元,那么在員工工資上就要扣掉嗎,如果此員工工資是4500元,那么發工資時借應付職工薪酬 4500 貸銀行存款4061.79 其他應收款 438.21 ,是這樣做的嗎
老師,這筆業務,要掛員工的名字,應該怎么掛?在付款的時候,分每個人,掛:其他應收款-員工姓名(正數),貸:銀行存款?然后,再做個科目劃轉,借:其他應收款-社保(個人),借:其他應收款-員工姓名(負數)?是這樣做嗎?
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應付款-法人,現在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準備把他清了,借:其他應付款-法人 貸:其他應收款-員工,
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復審了,那我填匯算的時候研發費用要不要填了,企業虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關門的狀態了,那我要怎么做,
老師,企業所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發票,款都是轉給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉到我個人賬戶轉給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發票,我匯算清繳已經完成。這個發票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經營活動有關的其他現金都包括哪些內容
老師,這筆業務,應該不涉及要沖減當時的計提啥的吧?因為是個人部分的社保當時是從那幾個員工的應發工資里面多扣了,現在只涉及多扣部分的養老保險個人部分退還給他們的。
可以的,可以這么做的,不影響。