你好,這個(gè)是用資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)算的。一般用整年的算,企業(yè)有淡旺季的
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下怎么做預(yù)算。 比如現(xiàn)在是一月份我有一個(gè)全年各部門(mén)分月的預(yù)算表,假設(shè)各月預(yù)算數(shù)不變,一月底的時(shí)候我們會(huì)看各部門(mén)費(fèi)用有沒(méi)有超支,比例是實(shí)際發(fā)生費(fèi)用除以全年預(yù)算數(shù),比較對(duì)象是1/12,下個(gè)月再看全年預(yù)算就是一月實(shí)際發(fā)生費(fèi)用加后面十一個(gè)月的預(yù)算。 但這樣全年預(yù)算就隨著我YTD的數(shù)改變一直在變化,二月底我再做預(yù)算時(shí),實(shí)際發(fā)生數(shù)變成了一月和二月的合計(jì)數(shù),現(xiàn)在我的全年預(yù)算數(shù)是前兩個(gè)月的實(shí)際加上后十個(gè)月的預(yù)算數(shù)。我一直是這樣做的,但老板今天指出來(lái)為什么有個(gè)部門(mén)這個(gè)月花了很多錢(qián)可是這個(gè)月的全年預(yù)算比上個(gè)月的還要高。所以我應(yīng)該卡死全年預(yù)算的金額,然后按照實(shí)際數(shù)倒擠各月的預(yù)算數(shù)嗎?整不明白了……
老師,上個(gè)月我們公司生產(chǎn)的A半產(chǎn)品100件。在上個(gè)月6月份產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)是作為良品入庫(kù)了,但是在本月領(lǐng)用A半成品生產(chǎn)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月入庫(kù)的A半成品100件,其中有10個(gè)需要作報(bào)廢處理掉。部分原因是生銹壞掉了,還有部分原因是手修無(wú)法修好,最終只能定義為報(bào)廢品。那對(duì)于這些各種原因?qū)е碌膱?bào)廢。財(cái)務(wù)在做成本核算的時(shí)候,可以直接減少當(dāng)月的半成品良品入庫(kù)數(shù)據(jù),增加當(dāng)月的BAO數(shù)據(jù)嗎?如下例子:假設(shè)本月共生產(chǎn)A半成品250件,報(bào)廢25件。財(cái)務(wù)做成本核算,計(jì)算當(dāng)月良品入庫(kù),把本月發(fā)現(xiàn)的上月生產(chǎn)批次的報(bào)廢的10個(gè)在當(dāng)月良品入庫(kù)數(shù)里面調(diào)減(250-25-10=215件),NG數(shù):當(dāng)月NG加上在本月生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的上月上次批次的10個(gè)報(bào)廢品(25+10=35件)。這樣去做可以嗎?
老師您好,我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表)更改的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問(wèn)題,就先按大概數(shù)字申報(bào)了,現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣,收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣,但是里面的應(yīng)付賬款,應(yīng)付職工薪酬,還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
老師您好,想問(wèn)下小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A類納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)都自動(dòng)生成了,與賬上相符,期間費(fèi)用表免填。那我管理費(fèi)用下的辦公費(fèi)和印花稅金額,填寫(xiě)哪里呢?還有我們企業(yè)是2021年新成立,虧損了。固定資產(chǎn)不享受一次扣除是可以的吧?這個(gè)怎么填寫(xiě)呢?
中聯(lián)實(shí)業(yè)團(tuán)下公司北義業(yè)有限責(zé)任公司(稅一人),會(huì)為升經(jīng)營(yíng)業(yè),擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī),B還存6500萬(wàn)元的金口,中生產(chǎn)車間要金100萬(wàn)元日營(yíng)金200萬(wàn)元公司的借款自于兩個(gè)學(xué)分:公司2022年1月1日從銀行借入3000萬(wàn)元借款,期限為1年,年率45%:2022年1月1日從其他企業(yè)入200萬(wàn)元,期限1年,年有率8%,公司稅務(wù)會(huì)計(jì)人員提出以下兩個(gè)方富方一:將行的款用于構(gòu)建生產(chǎn)車間,剩下的款用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng),方二:將銀行款中的2000萬(wàn)元用于企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng),將銀行款中剩下的1000萬(wàn)元和從企業(yè)來(lái)的2000萬(wàn)元,用于構(gòu)建生產(chǎn)東間要求:請(qǐng)稅務(wù)優(yōu)化方計(jì)算的,算公司稅務(wù)優(yōu)化方的視金,凈利潤(rùn)等,請(qǐng)制稅務(wù)優(yōu)化方室計(jì)算,開(kāi)報(bào)計(jì)算精果,選擇是優(yōu)的方室。·說(shuō)明:1股設(shè)企業(yè)的生產(chǎn)車間構(gòu)建活動(dòng)從2022年1月1日開(kāi)始至2022年12月31日結(jié)束:2不考貨幣時(shí)間價(jià)和以前年度3.僅考企業(yè)所得稅因素。4填入中的數(shù)據(jù)計(jì)算絕單保留2位小數(shù);裝使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算的,直以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來(lái)進(jìn)行計(jì)算,
a項(xiàng)目2023年的支出,根據(jù)項(xiàng)目管理部門(mén)要求不能支出需要調(diào)出,怎么在2025年做賬
診所進(jìn)貨賣給個(gè)人需要繳納印花稅嗎?進(jìn)貨從個(gè)人手里拿貨,沒(méi)有進(jìn)貨票怎么做賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要扣除這部分?
在申報(bào)免退稅申報(bào)時(shí),人民幣報(bào)關(guān)的系統(tǒng)怎么補(bǔ)錄匯率選擇呢
去年記入生產(chǎn)成本了,今年還能改嗎老師
籌建期交的50萬(wàn)房租,需要在營(yíng)業(yè)期攤銷嘛
老師,我們收到保險(xiǎn)理賠款,但不用支付了,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
我想問(wèn)一下,發(fā)票的問(wèn)題。我在公司做內(nèi)帳,報(bào)稅代賬做,開(kāi)專票的賬號(hào)密碼不在我這,開(kāi)出和收到的轉(zhuǎn)票發(fā)給我我能知道,我收到的專票只需要打印作帳就行還是我也要打印留存
老師小規(guī)模公司四月份無(wú)票收入是6千元,通過(guò)微信收款。如果做會(huì)計(jì)分錄時(shí),分錄一:借:庫(kù)存現(xiàn)金6000;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5940.59,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅59.41。還是應(yīng)該 分錄二:借:庫(kù)存現(xiàn)金:6060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60
郭老師在嗎?只需要郭老師回答
老師小規(guī)模公司四月份無(wú)票收入是6千元,通過(guò)微信收款。如果做會(huì)計(jì)分錄時(shí),分錄一:借:庫(kù)存現(xiàn)金6000;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5940.59,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅59.41。還是應(yīng)該 分錄二:借:庫(kù)存現(xiàn)金:6060 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅60
您好老師,我是因?yàn)楣境闪⒉痪脭?shù)據(jù)太少,只能分成半年,那下半年的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)是年報(bào)年末時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)嗎
你好,是,下半年年末的數(shù)據(jù)就是你一年末的時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),