你好 ;? ? 你們是小規模還是一般納稅人的;符合? ?簡易計稅嗎??
我們公司售賣了固定資產,固定資產期末凈值還有:87499.61元,累計折舊:90798.21,我們公司買了60000元,60000元里面其中有6902.65元的銷項稅,這個固定資產買出去是虧的,我們應該怎么做賬?有沒有老師可以寫一下明細一點的分錄出來,把金額也寫一下,這樣我好明白一些,謝謝了
老師您好!公司賣出固定資產一輛小轎車,還沒有折舊完,賣出現金一萬多元,增值稅減免稅申報明細表里面需要填寫嗎?
老師 我想請教一下 我去年年中出售一輛小汽車 有營業外支出 現在匯算清繳的時候我填了表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,現在風險提示:◆ 1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為:【329026.55】元; 2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為:【0】元; 3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致,請核實。
老師好,我們公司是4s店,一般納稅人,試駕車入了固定資產,原值96785.4,折舊11287.22,固定資產清理科目月85498.62,現在賣了93000元,這個賬務怎么做,增值稅怎么算,稅務申報表怎么填,請老師給出詳細分錄,和申報表的具體填法,謝謝
公司是現代服務業 不是汽車行業 2019年買了一輛公車 當時是一般納稅人 進行了增值稅抵扣 現在把公車賣了 折舊已經提完 沒有折舊了 怎么做這筆分錄 還需要轉清理嗎 都沒有折舊 是不是可以這樣 借清理 貸固定資產 折舊提完 沒有做過減值 現在賣出去 收到款怎么做賬 沒有什么費用
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
我們是一般納稅人
你好; 一般納稅人之前抵扣過進項稅嗎? ?
購買時的進項有抵扣
你好; 你按照13%來報增值稅哈??
老師,意思是我要在增值稅本期銷售情況明細表里面的未開具發票那里填寫銷售額和稅額嗎
你好1;? ?是的;? 對的哈; 沒有開票 就未開具發票欄次去? ?
好的,謝謝!
不客氣的; 滿意請給予評價??