你好;? ? 你們代付的工資; 工資是你工人的 ; 你們 甲方代發(fā)工資沒有 代扣個稅嗎?? ?
老師。您好,我公司是今年成立的小規(guī)模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應(yīng)收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發(fā)工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現(xiàn)金,貸記,其他應(yīng)付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發(fā)放工資。??? 還是讓老板打款進對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現(xiàn)金。,老板借錢給公司做報銷?。
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
我們是民辦非盈利養(yǎng)老院,2019年有一筆工程款,當時法人直接把工程款用自己的錢支付了,沒有工程發(fā)票,當時我記賬是以借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款,后面從公戶把錢給法人個人賬戶打進去,歸還借款,2020年工程發(fā)票回來了 我咋么做賬?
請問一下,小規(guī)模納稅人,老板買東西,一直公戶支付,沒有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳我應(yīng)該咋調(diào)整吖?有時候法人轉(zhuǎn)他自己賬戶,支付維修費,標簽費,下水道疏通費用。我不得不借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,但是錢知道收不回來了,發(fā)票也不會有了 還有支付豬肉,雞肉,鴨肉都。借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 支付水電,借管理費用 水電費 貸銀行存款 以上三種情況的。我需要怎么調(diào)整吖?然后年報了!!急急急在線等
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
就是實際上這些人不是我們的工人,因為甲方現(xiàn)在回款他只走代發(fā)工資,所以老板為了拿到錢就自己找了幾個銀行卡,我們的賬務(wù)處理也沒代扣個稅
本來代發(fā)時,會計做的借工程施工入了成本,但是年底估計沒取得發(fā)票也沒代扣個稅就把這個分錄紅沖了,紅沖后相當于直接提現(xiàn)成甲方給我們錢了
你好; 不是你工人;? 那為什么走代付工資處理的?? ?
也可以理解成是我們的人吧,但這些人并不是真正干活的人,只是老板為了拿到甲方的錢找的卡,等于甲方給他們代發(fā)完,他們都會還給老板,這樣理解了吧
不管是不是干活的人,對我們來說,賬務(wù)處理應(yīng)該是要不取得發(fā)票,要么代扣個稅走工資,但是去年沒有這樣處理,直接做了借銀行貸應(yīng)收
我的意思現(xiàn)在我接手了我怎么處理
你好; 那你去報個稅哈;? 代發(fā)了工資了。 你要補報個稅; 之前以哪些人去處理的; 你去報個稅處理的??
去年的現(xiàn)在補報個稅還來得及么
你好 ;? ?來得及; 只是說? 如果少繳納的部分 會產(chǎn)生滯納金的??
如果不報個稅,我取得勞務(wù)發(fā)票可以么
你好1; 不可以; 到時查到; 你們會有風險的;? ?有 罰款的??
好的謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價??