同學(xué)你好 這個(gè)就是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他欄調(diào)增
土地使用權(quán)的攤銷的會計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
分錄需要怎么調(diào)整嘛?
因?yàn)?022看著一直有數(shù)
財(cái)務(wù)報(bào)表也是應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收款一直有數(shù)。實(shí)際上發(fā)票也回不來
這個(gè)不用 只是表上調(diào)整就可以
那不是沒有發(fā)票回來的應(yīng)付賬款,永遠(yuǎn)都在嘛。會不會有事啊
我以為要不要做一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 然后平掉它,年報(bào)報(bào)表也調(diào)增
你這個(gè)是貨物可以做
這個(gè)就是納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他欄調(diào)增 填寫載賬金額。還是稅收金額?還是都填?
這里面,填寫哪個(gè)
同學(xué)你好 賬載金額是賬上的計(jì)提金額 稅收金額是實(shí)際發(fā)放的金額
嗯。那就是載賬金額了。對了,就算我收入130351.51 支出水電費(fèi) 沒有發(fā)票,支付豬肉款也沒有發(fā)票,合計(jì)139506.5大于收入調(diào)增,稅局系統(tǒng)會不會預(yù)警吖?還是支出調(diào)增寫小一點(diǎn)吖
不一致的金額肯定會調(diào)整的
實(shí)際上因?yàn)闆]有發(fā)票,正常來說應(yīng)付賬款買的東西肯定是用不完的吖,是吧。
還有這個(gè)公司的檢測費(fèi),買袋子的支出,放什么科目好點(diǎn)吖?管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嘛
同學(xué)你好 是 這個(gè)最好是有發(fā)票 2.可以
應(yīng)付賬款用不完的,那我是不是可以不調(diào)增那么多啊?就算按照收入的70-80%調(diào)整成本就好了吧?剩下的做庫存,這樣可以嗎
還是說應(yīng)付賬款,沒有成本發(fā)票回來的。全部調(diào)增,還是按照收入的70-80%調(diào)增合適吖
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的肯定要調(diào)增的
但是支出成本大于收入了,這個(gè)不會出事吧
是正常業(yè)務(wù)這個(gè)就沒事
房租水電,袋子,檢測費(fèi)。還有應(yīng)付賬款拿不回成本發(fā)票的,全部都可以在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類的其他里面填寫是吧?那我所有金額加起來填那里喔?
我按照剛剛的,我以為要不要做一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 然后平掉它,年報(bào)報(bào)表也調(diào)增 就是貨物做了這筆,結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,應(yīng)納稅額負(fù)數(shù)了
同學(xué)你好 全部都可以在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類的其他里面填寫
我按照剛剛的,我以為要不要做一筆借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 然后平掉它,年報(bào)報(bào)表也調(diào)增 就是貨物做了這筆,結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,應(yīng)納稅額負(fù)數(shù)了 咋整
同學(xué)你好 你是要調(diào)增嗎 直接匯算清繳申報(bào)表里調(diào)整就可以了