當時法人直接把工程款用自己的錢支付了,沒有工程發票,當時我記賬是以借現金,貸其他應付款…… 同學你好,如果是法人直接支付工程款,沒有走公司帳,你的分錄就不對 借:現金 (企業實際沒有收到現金) 貸:其他應付款
老師。您好,我公司是今年成立的小規模納稅人,目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票,目前也沒收回應收款。,我要做辦公費報銷,也要給員工發工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現金,貸記,其他應付款_老板,然后再去報銷這個辦公費,還有發放工資。??? 還是讓老板打款進對公賬戶,做實收資本合適點?還是直接做現金。,老板借錢給公司做報銷?。
我們是民辦非盈利養老院,2019年有一筆工程款,當時法人直接把工程款用自己的錢支付了,沒有工程發票,當時我記賬是以借現金,貸其他應付款,后面從公戶把錢給法人個人賬戶打進去,歸還借款,2020年工程發票回來了 我咋么做賬?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當地開票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當地開票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師,請問,公司員工另外注冊個體戶給公司開票,這有什么稅務風險嗎?
請問老師,非金融機構貸款的利率最高扣除標準是多少?
小私企,固定資產要編號嗎
老師,請問下再生資源行業,稅務要求所得稅有稅負預警,不能享受小微企業,現在是調增了資產,下個月沖回可以嗎
購買的空調計入固定資產哪一類(電子設備),最低折舊年限幾年?
老師 之前有領導借備用金來裝修辦公室 是我們租的一層樓 然后裝修來辦公的現在已經全部裝修好了的 只是現在才喊他們開發票 這個怎么做分錄呀
請問個體戶現在的最新報經營所得A表又變了嗎?就直接申報就可以?已經有收入和成本費用的數據?,不用自己填數據了?
請問老師暫時不結轉的人員成本,期末在財務報表中怎么提現?就是項目還沒開票但是產生了人員工資成本
公司購買個人房產屬于商品房,合同價款35萬,支付合同價款35萬。稅局核定公允價為65萬,按65萬繳納個稅,開具發票,以以65萬開具該項固定資產。是按35萬入賬,還是按65萬入賬,請說明科目
老師,增值稅申報表上,哪個數據體現的是本年實際繳納的增值稅呢?
梳理一下業務的時間點,相當于應該是 1.老板自行墊資,由于是私人墊資,不涉及對公賬戶支出 2.用對公賬戶轉賬給老板(可以理解為借錢給老板,老板出資支付工程款) 借:其他應收款-老板 ? ?貸:銀行存款 3.收到工程發票(取得工程發票,沖銷老板欠公司的公款) 借:在建工程 ? ? 貸:其他應收款-老板 建議以后銀行業務盡量公對公支付。
當時公司沒有錢,得確是給公司借的現金,最后公司回來錢,才從公戶上轉出去的
同學,支付給供應商的款就是直接用的老板借給公司的這筆錢嗎?
是的,一共借了14萬多,有9萬支的是工程款,今年工程款發票回來,我去年就直接借款,然后歸還借款處理的,發票回來這個則么賬務處理?
可以借:業務活動成本,貸:其他應付款 么?
企業借了老板錢,還了老板錢,最后工程款應該是企業自己付的,現在掛在老板的其他應付款余額是多少?其實最后還是應該是 借:在建工程/固定資產 貸:其他應付款/銀行存款
可以借:業務活動成本,貸:其他應付款 么? 同學你好,可以的
同學你好,業務活動成本核算民間非營利組織為了實現其業務活動目標、開展其項目活動或者提供服務所發生的費用。如果你們投資建設的工程使用期限預計使用年限不超過1年,可以計入業務活動成本,如果預期超過1年,還是需要通過固定資產來核算。
還有2萬的借款,也還了
一共是16萬多
還有問題給老師留言,老師今明天看到會回復的。
2020年工程發票回來了 我咋么做賬? 沖其他應付款。 借:固定資產/在建工程 貸:其他應付款
工程已在2019年去年完工了,回來成本票借:業務活動成本 貸:其他應付款 這樣可以嗎
同學,如果你們投資建設的工程使用期限預計使用年限不超過1年,可以計入業務活動成本,如果預期超過1年,還是需要通過固定資產來核算。