你好,這個不合理的。當(dāng)時合同里面怎么約定的,按照合同的來。
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費,由他們派來一個員工來我們公司,本來我們是不給這個員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費,但是由于公司一直沒結(jié)算,所以他們公司就說沒錢給這個員工發(fā)工資,讓我們把這個員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費里扣除,他們給我們開票,現(xiàn)在他們開的票,服務(wù)名稱是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
老師,你好咨詢一下我們公司是裝修公司,醫(yī)院的一個裝修項目我們公司沒有中標(biāo),中標(biāo)的是另外一家建筑公司,但是醫(yī)院卻讓我們做這個項目,項目里面我們也是包工包料這種,現(xiàn)在醫(yī)院讓我們給中標(biāo)方開發(fā)票,我們從中標(biāo)方處拿款,對方讓我們開部分人工費的勞務(wù)發(fā)票,但是又不是勞務(wù)派遣那種人工費,說是勞務(wù)分包那種,但是他們的合同又寫了不得轉(zhuǎn)包,有點不明白,望老師解答疑惑
老師,我們是人力資源勞務(wù)派遣行業(yè),當(dāng)派遣員工在甲方工作出、出現(xiàn)了工傷對家屬員工進行了賠償,這個賠償金是我方和甲方共同承擔(dān),現(xiàn)在甲方那邊把這個事項寫進了合同條款當(dāng)中,在我們給他開票的基礎(chǔ)上,他把賠償扣下來,剩下的款給我們了, 我們是否可以按這個依據(jù),將未收到的款項從轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目中(合同有表明這個事情會款項扣除、雙方都蓋章了)
我們是勞務(wù)派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉(zhuǎn)賬,然后我們扣除管理費用以后剩下的工資直接轉(zhuǎn)給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
我們是勞務(wù)派遣公司,請問下,被派遣員工在對方公司買了物資,對方公司就會把物資的錢從他們當(dāng)月工資里扣回,但是我們給對方公司開票又是不按減物資后的金額開,還是全額開具,錢也是收全額,之后再把物資錢從公戶里還回去,這樣操作可以嗎,分錄應(yīng)該怎么做?
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
公司每個月都有購買預(yù)售卡和禮品卡 超過多少金額有風(fēng)險 財務(wù)日常怎么處理
我公司要網(wǎng)上減資,需要提交公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況說明,能不能給個模板表格。
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人:你公司2022年度、2023年度取得增值稅即征即退稅款或申報享受增值稅加計抵減優(yōu)惠政策,存在未按會計核算規(guī)定計入當(dāng)期損益,申報企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險。請及時進行自查整改。這個要怎么樣查怎么樣改?
老師請問下,如果這個月沒有留抵,繳納增值稅,同時也要申報退稅,這種沒有稅可退,那后續(xù)要怎么操作?麻煩知道的老師回答下感謝
采購原材料的進項發(fā)票也到了,庫存也不小,銷售發(fā)票也是正常開的,需要繳納的增值稅非常大,是因為進項差價大,增值率高嗎
內(nèi)外賬交接需要注意什么?
老師小規(guī)模納稅人這個選減征還是免征。
合同沒有約定。那怎么談判,可以讓甲方開票給我們?
那你們收到了多少錢的?你跟他說我們收取服務(wù)費這個是我們的盈利,其他的都是走代收代付,走代收代付,他得有進項發(fā)票抵扣工資的,不需要社保公積金的這些有完稅證明也不需要調(diào)整,其他的得有發(fā)票才可以抵扣,要不我們多收你的稅點。