不用單獨體現,直接全額計入接待費
招待客戶的住宿費,會計分錄借管理費用-業務招待費6283.96,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額377.04貸庫存現金6661,同時進項稅額需要轉出嗎?
老師您好,業務招待費開成專用發票,進項稅額轉出會計分錄怎么做,謝謝
11月份發生招待費30132.63,進項稅額1807.97,分錄怎么做呢?這個進項稅額是不是得轉出呢,轉出的話,分錄怎么做呢?
公司業務招待的住宿費開具的專票,進項稅轉出的會計分錄怎么做
招待費進項稅額轉出的會計分錄
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填