學(xué)員您好,招待費(fèi)進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出的
老師,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后需要交稅,是否要轉(zhuǎn)入到 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
招待客戶的住宿費(fèi),會計分錄借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)6283.96,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額377.04貸庫存現(xiàn)金6661,同時進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專用發(fā)票,分錄借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 16824.69,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)2187.21,貸應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?
老師,招待費(fèi)中有專票,做的分錄是,借 管理費(fèi)用—招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅 貸 銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅
接待客戶,住宿費(fèi)開的專票,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進(jìn)項都先下待認(rèn)證進(jìn)項稅,認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅,收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項稅 借:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進(jìn)項稅 需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅怎么會計分錄?
A公司,有企業(yè)股東B實繳60萬和C實繳40萬,現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價為30萬,請問現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時已經(jīng)抵扣過入賬了,現(xiàn)在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計算每月要抵扣多少進(jìn)項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳嗎?
老師老師營業(yè)外收入在匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,如果銀行賬戶沒有支付工資。公司沒有業(yè)務(wù)就沒有發(fā)工資正常嗎?這種情況的話是不是個稅可以零申報?
老師,我們支付的勞務(wù)費(fèi)用,沒有收到發(fā)票,可以直接按勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,匯算清繳的時候再調(diào)增,可以嗎
老師營業(yè)外收入?yún)R算清繳哪里
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會計分錄怎么做
借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)337.04元貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出337.04元嗎
學(xué)員您好 分錄正確的
進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額在申報增值稅附表二是自己填進(jìn)去金額,還是自動生成
學(xué)員您好,需要自己填入的