彌補虧損這個以系統為準,系統自動采集以前的數據
老師好,2022年的所得稅匯算清繳,企業所得稅彌補虧損明細表,2022年的,具體看哪個數呢? 謝謝
老師,在做匯算清繳的時候,【企業所得稅彌補虧損明細表】前一年度(2021),這里數據,和2021年利潤表凈利潤不一致,正常嗎?
老師,做2022年企業所得稅匯算清繳,怎么彌補以前年度虧損明細表跟2021年申報的不一樣呢?
老師,做2022年企業所得稅匯算清繳,怎么彌補以前年度虧損明細表跟2021年申報的不一樣呢?
老師,匯算清繳中:納稅調整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補以前年度虧損=企業所得稅彌補虧損明細表第11行第9列當年待彌補的虧損額?
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)
為什么以前年度的匯算清繳系統都自動采集了,但是今年匯算清繳待彌補虧損都是0呢
同學你要都保存好前面的表,讓系統稍等下
老師,第一次做匯算清繳,麻煩幫我看看這意思是哪里沒填寫,該填的我都填了
那你是提交了嗎,同學
提交了現實這個
提交了,應該就是已經提交了
我都是填了點下一步的
那就沒有問題,忽略這個
但是顯示這個,不能完成
你看下有沒有申報成功的,同學
老師,今天查看申報成功了,是不是就可以了,不需要再去稅務局蓋紙質版的吧?
你好對的,同學,不用了。