你好; 不一致的話; 去查看什么原因;正常是應該一致的??
我司是小規模納稅人,上年度凈利潤是虧損的,但是在匯算清繳的時候調增了幾個項目,凈利潤變成正數,所以需要繳納年度企業所得稅。那么我想問,今年在報企業所得稅的時候上年度虧損的凈利潤還能彌補嗎?還是說匯算清繳調增過了,那么上年度虧損的數據就不能在彌補了?
老師,在做匯算清繳的時候,【企業所得稅彌補虧損明細表】前一年度(2021),這里數據,和2021年利潤表凈利潤不一致,正常嗎?
老師,做2022年企業所得稅匯算清繳,怎么彌補以前年度虧損明細表跟2021年申報的不一樣呢?
老師,做2022年企業所得稅匯算清繳,怎么彌補以前年度虧損明細表跟2021年申報的不一樣呢?
老師,企業所得稅彌補虧損明細表中的本年度所得額怎么和利潤表中的凈利潤不一樣呢?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
利潤表上年(2021)金額,是按照2021年利潤表的本年累計金額填列的,不是這個數,再應該從哪里查?
你好; 去看看? 21年? ?利潤表? 是到底虧損了好多 ;在去看年報虧損表寫的多少; 看是否有寫錯數據??
21年四季度的利潤表是9000多,匯算清繳調增了,數據才不一致
你好;? 調增之后; 那就可以的 ;?
匯算清繳填列利潤表上年金額那里,填21年四季度利潤表本年累計金額?還是填21年匯算清繳的利潤表數據?
你好;? 是的; 年報 就按照你的累計金額來寫 ;??21年四季度利潤表本年累計金額