你好,開兩張紅字發票,信息表也讓他分兩張來開
我們是購買方,已抵扣進項,現要紅沖這張發票,我方已開具紅字信息表,對方需要把紅字發票給我嗎
請問我公司買貨已認證,開具了紅字信息表。對方開具紅字發票,給我們紅字發票嗎?還是我們拿紅字信息表做賬
購買方開具紅字信息表,需要我們開一張紅字發票沖紅,再開一張藍字發票,當時開具工程款稅率是10%,現在是9%,紅字發票和藍字發票都是按10%的稅率開么?
老師我們是銷售方4月給購買方開具了70萬的發票 5月初他們認證抵扣后 發現需要紅沖35萬 由他們開具紅字信息表 這張表需要黑我們郵寄然后我們才給他們開具紅字發票
我們給購買方開具75萬的發票 購買方已經認證發票 這個月讓我們紅沖折扣18萬 由他們申請紅字信息表 我們在開具紅字發票 老師如果他們開具一張18萬的紅字信息表 我們的票額是10萬/張 我們是開2張紅字發票還是一張紅字發票
我24年分期付款進的貨然后分錄是借:預付 貸:銀行,然后我25年1月入庫的分錄是借:庫存商品,應交稅費,貸:預付賬款,然后也是1月賣出去的,那我要怎么改分錄才能成本和收入匹配啊?能講一個具體分錄怎么改嗎?
一般納稅人已經開有3%的專用勞務票出去,采購貨物開回3%的專票,請問這個可以抵扣我開出去的發票的稅款嗎
老師我整理思路的對不對
我24年進貨然后25年賣出去那我現在這個企業所得稅填報就有半年累計利潤但是半年累計成本就是0了那不就我賣出去但是減不了我進貨的成本那我還要多交稅那這咋整啊
請教一下,非常感謝!答案 A 相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,比如增值稅,不是計入應交稅費,不計入成本的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D 答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思?尤其具體是指哪個科目的貸方差額?借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,請問一下匯算清繳要交好多企業所得稅,有什么辦法可以減少利潤啊?
請教一下,非常感謝! 答案A相關稅費,比如房產稅,不是計入稅金及附加計入費用的嗎,為什么要計入投資性房地產的成本。計入成本了,還要計入稅金及附加嗎? D答案,公允價值和原賬面價值的貸方差額是什么意思? 尤其具體是指哪個科目的貸方差額? 借方差額,又具體指哪個科目的借方差額?
老師,第一季度突然變不是小型微利企業了,這個怎么處理,能變回小型微利企業嗎
老師,民間非營利組織企業所得稅申報時符合條件的非營利組織的收入免征企業所得稅這欄是填寫收入還是填寫成本或利潤總額?
一年結轉一次損益可以嗎?就是1月開始記賬,到12月底再結轉損益。