同學,企業所得稅就是季報的,月度不申報
季度申報企業所得稅的時候,賬上計提的企業所得稅金額是怎么算出來的呢?
老師,一般納稅人,不是季度申報的時候,計提企業所得稅,怎么看稅額呢
老師,小規模納稅人在電子稅務局上季度申報(例如申報第三季度)的時候是看第三季度凈利潤還是看本年累計凈利潤來交企業所得稅呢?
老師 您幫忙看看我這個是一般納稅人的前幾個季度的財報以及企業所得稅的申報依據,1,2季度是盈利,3季度是虧損,我這4季度還是虧損,那這樣的話4季度不用交企業所得稅,那我年終匯算清繳的時候會不會產生退稅呢???
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
我知道,老師,那月度的時候不計提嗎
不計提,這個季度計提申報
季度計提申報還是不知道在哪看金額啊 因為他只有報表出來的時候 才知道 是這樣嗎?
對的,同學,是這樣的,看利潤總額