你可以先進(jìn)入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
我公司上月ETC更換的設(shè)備,公戶付款,預(yù)付了一部分款項(xiàng),付款單位是山東高速信聯(lián)科技有限公司,然后消費(fèi)了就開(kāi)具了通行費(fèi)發(fā)票,但是通行費(fèi)的開(kāi)票方有好多其他單位,都不是山東高速信聯(lián)開(kāi)的票,我想問(wèn)一下這樣入賬行不行?付款方和開(kāi)票方不一致,需要對(duì)方給開(kāi)具個(gè)證明嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司一次性支付購(gòu)買的商標(biāo)費(fèi),對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票是無(wú)形資產(chǎn)服務(wù),我們公司入賬計(jì)入到無(wú)形資產(chǎn)科目嗎?以后需要每月攤銷嗎?一般需要分?jǐn)値啄辏抠M(fèi)用是5000元
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師我付款了一項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi),對(duì)方開(kāi)具了專票,但我單位不能當(dāng)月一次計(jì)入費(fèi)用,需要分月計(jì),會(huì)計(jì)科目需要怎么記賬呢
老師,您好!想請(qǐng)教一下您,老會(huì)計(jì)私接記賬的活,對(duì)方單位要求老會(huì)計(jì)要開(kāi)票,老會(huì)計(jì)和我為好朋友,以我代賬公司名義(具有代賬資質(zhì))開(kāi)具了項(xiàng)目名稱:會(huì)計(jì)咨詢*服務(wù)費(fèi)(代賬公司未與付款方簽合同),付款方以公對(duì)公付款,代賬公司收到錢后實(shí)際上再轉(zhuǎn)給老會(huì)計(jì)。請(qǐng)問(wèn)老師要怎么出賬好呢?需要完善什么資料和手續(xù)?代理記賬公司分錄怎么做能真實(shí)反映業(yè)務(wù)且不會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?請(qǐng)您站在代賬公司角度剖析?謝謝!
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
一年內(nèi)攤完也需要進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
你好你也可以進(jìn)入到預(yù)付賬款。