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老師,餐飲業的收入到底怎么算的,我腦袋都想疼了。月收入337317.13,贈送的會員金額4745.05,月收入里面還包含了客戶存的會員卡消費的金額52918.27。充值的會員卡是充值5000送300,這300需要存入預收賬款里面嗎,消費的時候又怎么算的呢。

2023-05-07 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-07 20:13

你好,你這是內賬還是外賬?

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快賬用戶1076 追問 2023-05-07 20:18

內賬老師

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齊紅老師 解答 2023-05-07 20:44

你好,內賬的話兩種算法,一種是充值時贈送部分確認預收賬款這樣的話借方同時確認銷售費用,

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齊紅老師 解答 2023-05-07 20:45

第二種比較麻煩,充值時按實際充值金額做預收,你按充5000贈300算成折扣,消費時按折后金額確認收入

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快賬用戶1076 追問 2023-05-07 22:16

那老師,客戶實際消費的時候。我做什么分論呢

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齊紅老師 解答 2023-05-07 22:39

你好!第一種不用分全額確認收入,第二種,實際工作中是收銀臺分,做卡時按贈送金額錄入折扣率

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你好,你這是內賬還是外賬?
2023-05-07
你好! 是的,你的理解很對
2020-08-13
同學你好 這個做折扣的就可以
2022-03-21
?你好? ? 意思你不支付對方貨款1萬了。? 改成在你們公司 辦理會員卡? ?里面有11000的? 到時到你公司消費是嗎? ?
2020-11-20
充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么?分錄應該以下。 借:應收賬款。 貸:主營業務收入。 應交稅費—應交增值稅。 減免對應的增值稅時,分錄為。 借:應交稅費—應交增值稅。 貸:營業外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入?是的 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?現在小規模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
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