您好,這個呢,是屬于做營業收入
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機動車專用發票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產、進項稅額,貸庫存商品、銷項稅額,這樣就造成申報12月稅的時候,增值稅申報表上的收入額和企業所得稅申報表上的收入額不一致,這樣會不會有什么風險,我應該怎樣解決呢?
老師,公司轉讓了6臺汽車超重機,之前以定金19000開了0稅率的二手車發票的,現在稅局打電話讓他們以銷售合同金額430000元補稅,請問報增值稅的時候我是直接把430000全部填在13%稅率的未開票收入那里,還是19000填開具其他發票欄,411000填未開票收入?但這申報表上開具其他發票對應銷售額欄次下面只有6%、9%、13%稅率的,沒有0稅率的,而稅局要他按合同金額交稅哦
汽車店開具機動車發票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產,進項,貸庫存商品,銷項。但是現在申報增值稅才發現營業收入的金額還沒有增值稅申報表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業收入嗎?
汽車店開具機動車發票,購買方和銷售方都是公司作為試駕車開票上戶,之前做的是借固定資產,進項,貸庫存商品,銷項。但是現在申報增值稅才發現營業收入的金額還沒有增值稅申報表里面的銷售額高,那開具的試駕車要做營業收入嗎?
老師您好,我公司當年利潤表收入和當年增值稅納稅申報表的銷售額不一致,原因如下:當年增值稅銷售額為開票金額,該開票金額于上年做了借方應收賬款,貸方沖減了主營業務成本;本年開票時借方銀行存款,貸方應收賬款,并借方主營業務成本,貸方應交增值稅-銷項稅,沒有走收入科目,所以導致收入和增值稅納稅申報表銷售額對不上,稅務局現在要求提交自查報告,請問這個是否有稅務問題。稅是正常交了,只是當時沒有確認收入并交稅,第二年開票才交稅的
金蝶期初數據錄入有錯怎樣處理
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
公司的試駕車沒有賣,就是開票出來上戶,也要做營業收入嗎?
嗯對,其實正常是屬于的