你好,如果是單位據實負擔了,是可以報銷的。 監事沒有在公司申報個稅,說明不是福利費的?
老師您好,關于費用報銷,領導不是公司法人也不是監事,也沒報工資交社保,跟公司無任何關系,但經常報銷費用,金額還多,可以報銷嗎?報銷外賬里沒有費用報銷單可以嗎?
老師您好,想問下。發的員工福利,還有員工回家的路費,這些都有發票,公司入費用福利費。有個問題,實際工作中給員工報個稅的話,需要把這快加到個稅申報中嗎?
公司如果給員工報銷電話費,是做到福利費嗎,需要申報個稅嗎,是否可以計入成本稅前扣除
老師您好,監事沒有在公司申報個稅,還能給他報銷話費嗎?如果報銷的話,做到福利費可以嗎?
公司名下有油車,沒有電車,現在領導買的電車,充電費用能報銷嗎? 不簽協議能不能按福利費報銷,按福利費的話需不需要交稅 還是可以簽個無償租賃協議就可以報銷充電費用,領導與公司股東是夫妻,實際是無償使用車輛
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬