你好,真實的業務沒事查也不怕,因為咱是真實的可以的。
老師,我們公司準備給供應商支付一張銀行承兌20萬,應付賬款是140028.4元,我們準備付他13萬,對方退回7萬現金。現在對方外賬財務說,這種操作容易被查,請問是嗎?覺得這是正常的業務往來,應該沒問題。
請問老師,我們公司和銀行合作,賣WPS軟件的,涉及到銀行(購買方) 我方中間商 第三方是實際供貨的,由第三方開票給銀行,我們公司賺服務費, 每合作一個項目,我們公司就要支付一筆保證金給第三方,之前的合同都走完了,現在第三方覺得給我們的服務費太多了,要求減少給我們的服務費,總體要少給我們18萬,賬上掛的保證金其他應收款有90萬沒有退回,如果扣除18萬,那他們只退回保證金72萬,那不退回的18萬保證金怎么弄?。啃枰獙Ψ浇o我們開票嗎?
老師,我公司,充值直播推流費100萬,對方給我公司開票100萬,但是現在我們只用了70萬的推流,現在我公司要把剩余的30萬充值提現,請問怎么操作 您好,這個的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預付賬款,之前充值是做預付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會有剩余,而且對方已經把100萬發票開給我們了,請問這樣,發票和賬務怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業務成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發票,真實的業務確實是發生了90萬的成本支出。但這90萬里面,只有60萬是本月要支付出去的,還有30萬約定等到工程結束時再統一支付。那么這30萬該不該當月就開票,我們入賬,做應付賬款。站在財務的角度,這筆30萬是應該開票入賬的。但站在老板的角度,他覺得這30萬入賬了,就形成負債了。覺得會面臨被討債的風險。還有最主要的一個顧慮是,我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票,銀行對發票日期有要求(不能超過3個月)。如果發票提前開具并掛賬,那么到真正要付款的 時候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票,那么有可能當月的進項就會面臨不足。針對這些實際情況,請問是不是有更好的方法可以平衡?
老師好,請問一下,我們跟對方買83萬的瀝青,發票是開給我們的,但是之前的財務用另外一個公司付款了,付款金額為53萬,這是23年的業務,現在要怎么弄。1、讓對方退回我們重新用發票對應的公司打款,對方好像不太愿意。2、讓對方跨年開紅沖但是我們發票抵扣聯原件好像也沒有收到,進項稅也沒有抵扣發票也未入賬。3、簽個第三方代付款協議。可行嗎,代付款協議這個具體怎么做?
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
這種操作本身應該也沒問題吧,正常往來款,咋就會容易被查呢?(當然,真實業務也不怕)
沒問題的,這樣處理沒有問題。