您好,可以的,三方代收代付款協(xié)議,三方蓋章就規(guī)范了
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票。現(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
有個(gè)問題想咨詢。就是我是購買方,我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款,對(duì)方給我專票,我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí),我們經(jīng)過溝通,不跟對(duì)方合作了,需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅,報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額,但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒做進(jìn)項(xiàng)稅,所以,現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對(duì)方付款,但是在今年8月份的時(shí)候,他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對(duì)方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師,我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件,零件當(dāng)時(shí)已經(jīng)全部送到,我們給付款100,對(duì)方開票開了300萬,但這筆債務(wù)一直未付,今年經(jīng)雙方協(xié)商,除我公司已使用了其中130萬的零件外,我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司,抵消欠A債務(wù)300萬的債務(wù)。 這筆業(yè)務(wù)之后發(fā)票多開了170萬之后對(duì)方也并未聯(lián)系我方開具紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅稅率為17%,已抵扣。 請(qǐng)問關(guān)于這邊業(yè)務(wù)我該怎么做賬?
老師,我們公司在2015年向A公司購買了400萬的零件,零件當(dāng)時(shí)已經(jīng)全部送到,我們給付款100,對(duì)方開票開了300萬,但這筆債務(wù)一直未付,今年經(jīng)雙方協(xié)商,除我公司已使用了其中130萬的零件外,我公司其他剩余270萬的零件全部退還給A公司,抵消欠A債務(wù)300萬的債務(wù)。 這筆業(yè)務(wù)之后發(fā)票多開了170萬之后對(duì)方也并未聯(lián)系我方開具紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅稅率為17%,已抵扣。 請(qǐng)問關(guān)于這邊業(yè)務(wù)我該怎么做賬?
負(fù)債表存貨一欄是負(fù)?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時(shí)分錄怎么做
老師您好:請(qǐng)問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請(qǐng)問還適用免征額嗎
老師,從個(gè)人獨(dú)資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個(gè)法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個(gè)月做前些年的應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的政府補(bǔ)助轉(zhuǎn)營業(yè)外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請(qǐng)問年度報(bào)表根據(jù)什么填寫?還能根據(jù)24年第四季度的填寫嗎
由于降價(jià),現(xiàn)在開票售價(jià)比成本低,可以嗎
計(jì)提企業(yè)所得稅是結(jié)轉(zhuǎn)完再做計(jì)提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計(jì)提了一筆年終獎(jiǎng),1月份發(fā)放的,計(jì)提和實(shí)際發(fā)放的金額不一致,等發(fā)的時(shí)候要調(diào)整24年的報(bào)表嗎
31日,月末財(cái)產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財(cái)產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)。
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~