同學你好 你計提之后就沖減了948.37呀 應交稅費企業(yè)所得稅貸方就剩3952.69-948.37了
①20年1月份交企業(yè)所得稅500元(這是19年4季度的)這時的分錄怎么做? ②20年5月份所得稅匯算清繳時1月份交的500元留抵了(稅務局也做了留抵得手續(xù))這時的分錄怎么做? ③20年10月份交企業(yè)所得稅時把留抵的500元抵扣了(稅務局也做了抵扣的手續(xù)),這時的分錄怎么做?
五月份交了去年匯算清繳的所得稅,分錄應該要怎么做
所得稅匯算清繳有要退的所得稅,沒有直接退,留抵了,現(xiàn)在需要交稅2000,把之前沒退的1500抵了,再交500的所得稅。分錄怎么做呢
2022年匯算清繳需要退所得稅948.37.4月份需要交3952.69的所得稅,4月份當期直接抵扣怎么做分錄
5月份做企業(yè)所得稅匯算清繳時交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在6月份要做5月份的賬的時候,這筆分錄要怎么做?需要先做計提再做繳納的分錄嗎
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產(chǎn)生企稅了,實際沒產(chǎn)生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業(yè),需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領(lǐng)導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業(yè)收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產(chǎn),我們是計入營業(yè)外收入了,跟企業(yè)年報匯算里的收入對不上,系統(tǒng)是計入營業(yè)收入那欄了,是否需要調(diào)整
個人經(jīng)營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業(yè)匯算里主表里的營業(yè)收入,提示跟增稅做對比,發(fā)現(xiàn)增稅比營業(yè)收入多1200,這個1200是個稅退手續(xù)費時填報的,帳務處理是放在營業(yè)外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。