不可以開的,明明是銷售貨物,不能隨意開安裝合同,這個是虛開發票,是犯法行為
老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發票,開具9%稅率的發票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發票和9%發票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。
老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發票,開具9%稅率的發票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發票和9%發票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務,可以開成兩種稅率嗎?
老師,公司是一般納稅人,銷售的是貨物都是13個點的稅率,現在要跟客戶簽份合同金額100萬,客戶讓給開3個點的工程安裝服務,這樣可以開嗎
我們公司主要是做工程空調銷售和安裝的,客戶在我們這里買了空調并讓我們安裝,我們可以不可以簽一份合同,里面寫清楚設備多少錢開13個點的票,安裝費和材料多少錢開9個點的票,這樣可以嗎?主要分開簽兩個合同太麻煩了不好按進度收款
老師,我們公司是安裝公司,經營范圍也有銷售貨物,核定增值稅是工程服務9%,公司現在新簽的一項安裝工程合同,公司自己采購鋼結構,變壓器等,然后給客戶安裝,這樣購進貨物發票增值稅是13%,開出的發票是工程服務增值稅9%,可以直接抵扣13%的增值稅吧?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
老師,如果銷售貨物+安裝服務,這個是混合銷售了吧,按公司主營13%個點開票嗎?
混合銷售,銷售的是設備,安裝服務可以簡易征收3%
銷售的是貨物老師,不是設備
那就是只能按13%的開票
老師,工程上有沒有簡易征收的按3個點的
純提供勞務的清包工程,就是3%
老師,銷售不銹鋼管+提供安裝服務,這個可以3嗎
這個要咨詢稅局,一般是銷售設備才可以的