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老師,我的銷項稅是:440966.85,進項稅是:320353.14,進項稅加計抵減余額為:142812.11,期初留底稅額是:5858.12,本次抵扣完加計抵減以后,不需要在繳稅,這個會計分錄該怎么做

2023-05-04 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-04 17:36

你好,學(xué)員,耐心等一下

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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:43

銷項-進項-期初留底=114755.59 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)114755.59 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 114755.59 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 114755.59 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額)114755.59 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額)114755.59 貸:其他收益-其他114755.59

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快賬用戶9746 追問 2023-05-04 17:50

老師這個寫完進項、銷項之后,借貸不平呢

老師這個寫完進項、銷項之后,借貸不平呢
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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:52

期初還有留底稅額

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快賬用戶9746 追問 2023-05-04 17:53

是的,老師

是的,老師
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齊紅老師 解答 2023-05-04 17:55

是的,學(xué)員,你調(diào)整一下分錄就可以了哦

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快賬用戶9746 追問 2023-05-04 17:55

要怎樣調(diào)整呢

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快賬用戶9746 追問 2023-05-04 18:19

老師,請解答一下哈

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齊紅老師 解答 2023-05-04 18:53

期初留底稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9746 追問 2023-05-04 19:15

老師麻煩寫一下會計分錄,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-04 19:59

你好,學(xué)員,銷項-進項-期初留底=114755.59 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)114755.59 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 114755.59 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 114755.59 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額)114755.59 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額)114755.59 貸:其他收益-其他114755.59已讀 2023-05-04 17:43

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快賬用戶9746 追問 2023-05-04 20:01

這個我懂了,我是說期初留底稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個的會計分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:40

你好,學(xué)員,老師剛才的分錄有包含期初留底的,所以不用額外再做一筆分錄

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齊紅老師 解答 2023-05-04 21:40

銷項-進項-期初留底=114755.59

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你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-05-04
本月加計抵減的本期發(fā)生額24270.44*10% 實際抵減時借應(yīng)交稅費? 貸其他收益
2022-02-15
同學(xué)你好 計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-07-07
你好! 需要做分錄的 具體是什么業(yè)務(wù)的加計抵減呢?
2021-06-27
您好學(xué)員,我理解這個月實際還是使用到了加計抵減是吧?因為你說銷項稅額小于進項稅額加加計抵減。 例如銷項稅是8,進項稅是7.8,加計抵減0.78,本次使用加計抵減0.2 那這種情況在此月繳納增值稅的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.2 貸:其他收益 0.2
2021-06-28
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