你好,以后回來發票可以追溯到發生年度扣除。
老師,你好,企業去年盈利了,但之前的5年都是虧損的,今年匯算清繳的時候企業所得稅是直接彌補以前年度的不用交,還是今年要交去年的所得稅
老師問一下是不是去年的成本發票在今年5月底以前取得就可以,因為5月底要結束所得稅,謝謝匯算
老師你好!一般納稅人,2021年用合同暫估采購成本10萬元,2022.5.31前發票還沒開,所得稅匯算需要調增10萬?那5月份以后這張發票來了,2022年度所得稅匯算時候能調減?還是不需要調整了,謝謝!
本年暫估計提了費用,但是所得稅匯算清繳時沒有取得發票也把費用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調增嗎?次年沖銷費用以后利潤增加是不是重復上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調減?本年能否不作納稅調增?
老師 去年的成本未確定發票 今年匯算清繳前取得了發票 開票也是今年匯算清繳前開的 ,可以所得稅稅前扣除的文件號有嗎?老師
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎