您好,可以用其他貨幣資金-微信
老師您好,代理記賬公司記賬法,每個月采購或其他部門的費用票當時老板都通過微信支付給他們報銷了,月底費用票到代理記賬公司時,他們分錄:借現金待其他應付~老板(實際沒有借誰的現金),然后借費用貸現金,累計幾年下來結果其他應付欠老板幾百萬了,長期掛著有問題嗎?有問題的話又該如何沖平呢?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現金 貸:應收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應收賬款,法人微信代收款也做了其他應收款,借的應收賬款。 借了主營業務成本14500,貸了各種支出之后。現金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現金 你好,可以把你做的分錄復述一下嗎? 好的,如下, 開發票了: 借 應收賬款14500 貸主營業務收入14500 微信代收貨款 借 其他應收款-法人14500 貸 應收賬款 14500 微信收到款相關支出: 借 應付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現金報銷,請問怎么入賬? 另外 結轉成本: 借 主營業務成本 7610 貸 庫存商品 7610
會計小白請教老師小規模企業公司,沒有庫存現金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現金 貸 其他應付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應付款-xx總
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業展覽花費3000元摘要:銀行存款支付物業展覽花費借:銷售費用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價款20000元,增值稅3400元,運費1000元,材料驗收入庫,全部款項用銀行存款支付摘要:購買材料驗收入庫,款項都用銀行存款支付借:材料采購21000元應繳稅費(應交增值稅)3400元貸:應付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價2000元,增值稅340元,價稅合計2340元,款暫欠美聯機械設備公司,每臺支付運費60元,共300元,用現金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產10300應交稅費(應交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現金300應付賬款(每一題的憑證,還有記賬類別)
1、1日,歸還銀行短期借款150000元,用銀行存款支付摘要:歸還銀行短期借款,銀行存款支付借:短期借款150000元貸:銀行存款150000元2、1日,銀行存款支付物業展覽花費3000元摘要:銀行存款支付物業展覽花費借:銷售費用3000元貸:銀行存款3000元3、2日,購買各種維修用材料,價款20000元,增值稅3400元,運費1000元,材料驗收入庫,全部款項用銀行存款支付摘要:購買材料驗收入庫,款項都用銀行存款支付借:材料采購21000元應繳稅費(應交增值稅)3400元貸:應付賬款24400元4、3日,購買鏟草車5輛,每輛單價2000元,增值稅340元,價稅合計2340元,款暫欠美聯機械設備公司,每臺支付運費60元,共300元,用現金支付摘要:購買鏟草車,款暫欠公司借:借固定資產10300應交稅費(應交增值稅)340*5=1700元貸:庫存現金300應付賬款每一題的憑證,和記賬類別
老師,請問一下我公司是A公司的股東,但是我公司想注銷,是不是A公司要先把我變更了,我才能注銷公司
領導買藥的發票能報銷嗎?關于冠心病的
我公司一把納稅人給對方開的勞務發票簡易計稅3個點,對方也是一般納稅人可以抵扣嗎
老師,全屋定制裝修,發票怎么開呢
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
你好我1月份銷售收入556756.12元,3月份才有原材料購進4390元,2-3月份沒有銷售收入,該如何結轉成本呢,
工商年檢網址發下謝謝老師
老師,有限責任公司和國家出資公司是不是設立了審計委員會就不用設置監事會了(指的是一名監事都不設立)?
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45多計了24年,匯算清繳怎么調呢
享受增值稅加計抵減部分要繳納企業所得稅嗎?
老師其他貨幣資金的科目代碼是什么 那其他貨幣資金的余額要如何弄
都用其他貨幣資金-微信出,那沒有入怎么行
您好,可以使用1012試下,可以從庫存現金-微信支付轉入
那借庫存現金,要貸什么
您好,借庫存現金的意義是?
公司剛開始的時候庫存現金,銀行存款全部都是0
那您不需要借庫存現金,
老師,我是個體戶,查賬征收,經營范圍木材收購銷售,流程以下 1、購買山上的木材~ 2、叫承包給別人去砍~ 3、裝卸工(人工、挖掘機)~ 4、雇車直接運輸到對方廠里~ 5、半個月左右給對方開一次銷售發票~ 6對方收到發票一星期左右付款 以下會計分錄 1、借:庫存商品(可是又沒進庫) 貸:其他貨幣資金-微信 2、借:銷售費用-劃木工資 貸:其他貨幣資金-微信 3、借:銷售費用-裝卸費 貸:其他貨幣資金-微信 4、借:銷售費用-運輸費 貸:其他貨幣資金-微信 5、借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 6、借:銀行存款 貸:應收賬款
以上問題有點多,麻煩老師了 老師新公司要先收到一筆注冊資本,才有資金往下做對嗎
2 3 4不應當是銷售費用, 可以是往來款
老師1沒有入庫也可以借庫存現金嗎 2 3 4往來款是怎么寫會計分錄,零基礎麻煩老師和我說仔細一點
確認取得所有權,可以做庫存商品
2 3 4支出應當計入成本
老師2 3 4是不是要先計提 借:其他應付款-砍柴工資 貸:主營業務成本-砍柴工資 借:主營業務成本-砍柴工資 貸:其他貨幣資金-微信 老師這樣對嗎
您好,不需要貸主營業務成本
老師,那要怎么填寫分錄
是借主營業務成本,不是貸