你好,除非錢付老板,不然沒法平
老師,兩年來,每次公司采購經(jīng)理和老板自己為公司購買或支出的費(fèi)用票,當(dāng)時都是老板微信支付了的每個月累計在一起就記在現(xiàn)金支出里了,現(xiàn)金不夠用了就直接借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付老板,也沒有借據(jù)啥的,兩年了現(xiàn)在累計到了一百多萬了,現(xiàn)在怎么平賬?謝謝老師!
老師您好,代理記賬公司記賬法,每個月采購或其他部門的費(fèi)用票當(dāng)時老板都通過微信支付給他們報銷了,月底費(fèi)用票到代理記賬公司時,他們分錄:借現(xiàn)金待其他應(yīng)付~老板(實(shí)際沒有借誰的現(xiàn)金),然后借費(fèi)用貸現(xiàn)金,累計幾年下來結(jié)果其他應(yīng)付欠老板幾百萬了,長期掛著有問題嗎?有問題的話又該如何沖平呢?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
付老板補(bǔ)借條?借那么多現(xiàn)金?
你好。是錢歸還老板不是通過現(xiàn)金
知道,可是當(dāng)初平白無故做的借現(xiàn)金根本沒有任何手續(xù)啊
你好,你代理記賬公司本來讓發(fā)票付款要老板他們簽字的
老師,什么意思啊?當(dāng)初代理記賬就通過現(xiàn)金科目支付,就是現(xiàn)金不夠支付,就做了節(jié)現(xiàn)金分錄什么借款單手續(xù)也沒有的
我的意思如果通過現(xiàn)金要當(dāng)時的老板和企業(yè)簽字的,不應(yīng)該通過現(xiàn)金科目的,直接其他應(yīng)付款就可以的。
現(xiàn)在除非把錢歸還老板,否則你不能隨便去調(diào)整
是啊,轉(zhuǎn)賬給老板,得補(bǔ)個借條呀
補(bǔ)什么借條?企業(yè)向個人的借條?賬和發(fā)票都在企業(yè)里了,本來按照規(guī)范是當(dāng)時企業(yè)看收據(jù)的。現(xiàn)在寫借條沒有意義。你作為現(xiàn)在的會計,做好現(xiàn)在的手續(xù)即可以。
就是當(dāng)時沒有借條或收據(jù),直接做的借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付老板。現(xiàn)在不補(bǔ)借條無緣無故轉(zhuǎn)賬給老板當(dāng)還錢,這沒道理啊
發(fā)票給你了,欠款在你的賬上了
謝謝老師,意思就是當(dāng)初的分錄沒錯?現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)賬還款?
你好是的、你只能當(dāng)做以前的是準(zhǔn)確的
謝謝老師,關(guān)鍵是這兩年來我這個不咋地的內(nèi)賬會計一直是冠名的財務(wù)負(fù)責(zé)人,通過學(xué)習(xí)現(xiàn)在才感覺可能不對頭,二百多萬,就這么直接轉(zhuǎn)給老板,我有責(zé)任風(fēng)險沒,沒問題嗎
你好,要說風(fēng)險,要看發(fā)票開支是不是真實(shí),如果發(fā)票沒問題,欠老板是正常的。
沒辦法證明了,都是微信支付,幾年來收機(jī)都換了幾臺了
我的意思發(fā)票沒有虛開的是沒有風(fēng)險的