你好!麻煩你稍等一下,我看下
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因為存貨和快遞物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因為沒有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應(yīng)商(非銀行機構(gòu))的對賬單(訂單號+費用構(gòu)成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務(wù),境內(nèi)公司給下游供應(yīng)商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應(yīng)商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費用70000元,經(jīng)計算,當月確認房費,餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
這個賬務(wù)我還是沒有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用,3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔。 問題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實質(zhì)上沒有收到,(這部分由供應(yīng)商后期用貨物報回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報回的掃碼入庫獎勵用貨物報回又該怎么做呢? 好暈。
酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用,3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔 對應(yīng)分錄,麻煩會的老師做一些,謝謝
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業(yè)務(wù)員幫公司銷售產(chǎn)品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務(wù)的錢,客戶欠業(yè)務(wù)的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價錯誤后恢復(fù)服務(wù)登記,2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發(fā)票,請問這兩張藍字發(fā)票在個人所得稅上應(yīng)計入哪個稅款所屬期,或者說應(yīng)該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發(fā)商品何時確認收入繳納增值稅
這筆業(yè)務(wù)不考慮稅。我想老師做完整個賬務(wù)流程謝謝。
問題1:可以做銷售費用,售后再做其他業(yè)務(wù)收入,如果是報回的金額是一樣的也可以做其他應(yīng)收、其他應(yīng)付科目 1、支付銷售返利方借:銷售費用貸:庫存商品貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)期末的時候?qū)栀浀纳唐愤M行納稅調(diào)整2、對于收到銷售返利方如果收到了供貨方開具的發(fā)票借:庫存商品借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)成本如果是不開具發(fā)票的借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本3、如果是直接返還支付銷售返利方借:銷售費用貸:銀行存款也可以這么做:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款4、收到銷售返利方借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
不是直接返現(xiàn)金,用貨物返回。
老師能把數(shù)字帶上嗎?上面回復(fù)好暈
1、支付銷售返利方借:銷售費用貸:庫存商品貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、對于收到銷售返利方如果收到了供貨方貨物返回:借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本
我是這樣的,1.借應(yīng)收賬款60000貸主營業(yè)務(wù)收入59160滾動保證金840元 2.本單有動銷獎勵這筆是自己承擔:借銷售費用動銷1200貸其他應(yīng)付款動銷1200 3.本單有掃碼入庫后期供應(yīng)商用貨物返回:借其他應(yīng)收款掃碼入庫獎勵1800貸其他應(yīng)付款掃碼入庫獎勵1800 這筆費用我在想,下次訂單客戶可以直接抵扣貨款1800元。這樣的話收入是不是就確認多了,因為這筆費用根本就還沒有報回。我要是做成成本該怎么做呢?分錄該怎么寫呢?
老師不考慮稅費是內(nèi)賬呢
應(yīng)收賬款60000實際到賬56400元中間的差就是供應(yīng)商要報回的貨物3600元
老師借銷售費用貸庫存商品不用確認收入嗎?那么這筆業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款是60000呢?
本單有掃碼獎勵后期供應(yīng)商報回:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫1800貸其他應(yīng)付款-掃碼入庫1800元。(下次有訂單客戶可以抵扣貨款,要是借方做其他應(yīng)付款的話,沖減了我的負債,但是這筆款沒有收到,這樣會不會確認收入的話,就把利潤做多了。因為供應(yīng)商沒有報回 ,那么要是報回的話,又怎么做。這筆不知道該怎么做))
.本單有掃碼入庫后期供應(yīng)商用貨物返回:借其他應(yīng)收款掃碼入庫獎勵1800貸其他應(yīng)付款掃碼入庫獎勵1800 這筆費用我在想,下次訂單客戶可以直接抵扣貨款1800元。這樣的話收入是不是就確認多了,因為這筆費用根本就還沒有報回。我要是做成成本該怎么做呢?分錄該怎么寫呢? 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)收款 沒收收到要沖回
本單有掃碼獎勵后期供應(yīng)商報回:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫1800貸其他應(yīng)付款-掃碼入庫1800元。 建議:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫1800貸庫存商品-掃碼入庫 報回的時候:做反分錄沖回
這樣做影響利潤嗎?是不是抵扣客戶貨款時直接做銷售費用掃碼入庫
報回的金額是一樣的不會影響利潤的哈,報回的金額一樣的不建議做銷售費用,這樣會虛增費用
老師,那么后期銷售庫存商品_掃碼入庫這些貨物我的收入記入營業(yè)外收入還是常規(guī)做應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
你說的掃碼入庫的報回的不用付款的這些的實際銷售出去的嗎?這些正常算銷售,做應(yīng)收賬款的
我還是沒有明白這個利潤。我總是覺得高估利潤了。就拿我這筆業(yè)務(wù)來說(應(yīng)收賬款60000-3600供應(yīng)商要報回實際到賬56400元)按道理3600元是經(jīng)銷商墊付的費用,其他應(yīng)收款后來報回沖減我的費用。相當于庫存商品增加,后期銷售循環(huán)前面賬務(wù)。
也就相當于賺的貨回來
可以這樣理解嗎
就拿我這筆業(yè)務(wù)來說(應(yīng)收賬款60000-3600供應(yīng)商要報回實際到賬56400元)按道理3600元是經(jīng)銷商墊付的費用 借:應(yīng)收賬款? ? ?56400 ? ? ? 其他應(yīng)收款? ? ?3600 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?60000 等實際報回也就是收回對應(yīng)的貨物時候,比如實際收匯貨物50000,有3600是報回抵的 借:庫存商品? ? ? ?50000 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款? ? 44000 ? ? ? 其他應(yīng)收款? ? ? ? ? ? ?3600? ? 您理解一下,祝你生活愉快!
我的整個流程這樣做有沒有毛病:1.1.借:銀行存款56400 其他應(yīng)收款掃碼入庫3600 貸:主營業(yè)務(wù)收入59160 滾動保證金840元 2.本單有動銷獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款這筆費用公司自己承擔:借銷售費用1200 貸其他應(yīng)付款動銷1200 下次訂單借方直接核銷這筆 3.本單有掃碼獎勵:借:其他應(yīng)收款---掃碼入庫獎勵1800元 貸其他應(yīng)付款1800元 下次訂單客戶支付貨款抵扣1800在借方 4.后期供應(yīng)商用貨物返回:借庫存商--品掃碼入庫獎勵1800元 貸其他應(yīng)收款1800這樣這筆業(yè)務(wù)重銷售到供應(yīng)商報回費用有沒有毛病。
我怎么感覺沒有利潤了。
這樣操作會有個問題,其他應(yīng)付科目會不平,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付客戶最終是要平的沒有余額 1.借:銀行存款56400 其他應(yīng)收款掃碼入庫3600 貸:主營業(yè)務(wù)收入59160 滾動保證金840元 2.本單有動銷獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款這筆費用公司自己承擔(這個后面不會收回也就是你說的報回嗎)不收回:借銷售費用1200 貸其他應(yīng)付款動銷1200 下次訂單借方直接核銷這筆
動銷獎勵是公司自己承擔。保證金也是其他應(yīng)付款款滾動保證金循環(huán)使用循環(huán)轉(zhuǎn)保證金。 這個沒有問題。 我就是沒有想通的是,其他應(yīng)收款供應(yīng)商用貨物報回,不用做成本嗎?不用抵扣客戶支付貨款時抵扣費用3600元的掃碼入庫獎勵
其他應(yīng)收款供應(yīng)商用貨物報回,不用做成本嗎? 這部分是一進一出,不用做成本 不用抵扣客戶支付貨款時抵扣費用3600元的掃碼入庫獎勵,請問你這句是問句還是說不用抵扣呢
1、銷售返利采用返給所銷售的商品方式的,支付銷售返利方的會計處理是,借記“銷售費用”科目,貸記有關(guān)存貨科目, 同時:借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2、銷售返利采用沖減往來方式的,支付銷售返利方是, 借:銷售費用 貸:應(yīng)收賬款 收到銷售返利方是:借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 當廠家的返利是商品時,借:庫存商品? ?貸:營業(yè)外收入
是問號? 老師能不能把整個流程做一遍呢。 1.比如應(yīng)收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用, 3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔。 5:我在想經(jīng)銷商墊付的客戶貨款后期供應(yīng)商報回。不做銷售費用的話就多確認了收入。要是后期供應(yīng)商報回又咋個做。 老師你把整個流程做一篇呢。我思考很久了,現(xiàn)在都有點鉆不出來了?拜托
晚點哈,我下班了在路上
1.借:應(yīng)收賬款 56400 其他應(yīng)收款 3600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 2. 1、銷售方收到對方的保證金時,做以下分錄: 借:其他應(yīng)付款——保證金840 貸:應(yīng)收賬款840 3借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 4借銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 5能收回的做其他應(yīng)收,不能收回的做銷售費用 如果做了銷售費用又收回了,沖減銷售費用 賬是自己的,你只要能借貸平衡就行哈!