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Q

這個賬務(wù)我還是沒有想明白: 酒類經(jīng)銷商賬務(wù)。1.比如應(yīng)收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用,3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔。 問題1.應(yīng)收賬款客戶抵扣貨款部分本應(yīng)該收到貨款實質(zhì)上沒有收到,(這部分由供應(yīng)商后期用貨物報回)這部分需要做成本扣除,減少收入嗎?分錄又該怎么寫? 2.后期廠家報回的掃碼入庫獎勵用貨物報回又該怎么做呢? 好暈。

2023-05-03 13:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-03 13:13

你好!麻煩你稍等一下,我看下

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 13:16

這筆業(yè)務(wù)不考慮稅。我想老師做完整個賬務(wù)流程謝謝。

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齊紅老師 解答 2023-05-03 13:26

問題1:可以做銷售費用,售后再做其他業(yè)務(wù)收入,如果是報回的金額是一樣的也可以做其他應(yīng)收、其他應(yīng)付科目 1、支付銷售返利方借:銷售費用貸:庫存商品貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)期末的時候?qū)栀浀纳唐愤M行納稅調(diào)整2、對于收到銷售返利方如果收到了供貨方開具的發(fā)票借:庫存商品借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)成本如果是不開具發(fā)票的借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本3、如果是直接返還支付銷售返利方借:銷售費用貸:銀行存款也可以這么做:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款4、收到銷售返利方借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 13:40

不是直接返現(xiàn)金,用貨物返回。

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 13:40

老師能把數(shù)字帶上嗎?上面回復(fù)好暈

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齊紅老師 解答 2023-05-03 13:41

1、支付銷售返利方借:銷售費用貸:庫存商品貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、對于收到銷售返利方如果收到了供貨方貨物返回:借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 13:48

我是這樣的,1.借應(yīng)收賬款60000貸主營業(yè)務(wù)收入59160滾動保證金840元 2.本單有動銷獎勵這筆是自己承擔:借銷售費用動銷1200貸其他應(yīng)付款動銷1200 3.本單有掃碼入庫后期供應(yīng)商用貨物返回:借其他應(yīng)收款掃碼入庫獎勵1800貸其他應(yīng)付款掃碼入庫獎勵1800 這筆費用我在想,下次訂單客戶可以直接抵扣貨款1800元。這樣的話收入是不是就確認多了,因為這筆費用根本就還沒有報回。我要是做成成本該怎么做呢?分錄該怎么寫呢?

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 13:50

老師不考慮稅費是內(nèi)賬呢

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 13:51

應(yīng)收賬款60000實際到賬56400元中間的差就是供應(yīng)商要報回的貨物3600元

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 13:53

老師借銷售費用貸庫存商品不用確認收入嗎?那么這筆業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款是60000呢?

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 13:56

本單有掃碼獎勵后期供應(yīng)商報回:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫1800貸其他應(yīng)付款-掃碼入庫1800元。(下次有訂單客戶可以抵扣貨款,要是借方做其他應(yīng)付款的話,沖減了我的負債,但是這筆款沒有收到,這樣會不會確認收入的話,就把利潤做多了。因為供應(yīng)商沒有報回 ,那么要是報回的話,又怎么做。這筆不知道該怎么做))

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:11

.本單有掃碼入庫后期供應(yīng)商用貨物返回:借其他應(yīng)收款掃碼入庫獎勵1800貸其他應(yīng)付款掃碼入庫獎勵1800 這筆費用我在想,下次訂單客戶可以直接抵扣貨款1800元。這樣的話收入是不是就確認多了,因為這筆費用根本就還沒有報回。我要是做成成本該怎么做呢?分錄該怎么寫呢? 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)收款 沒收收到要沖回

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:14

本單有掃碼獎勵后期供應(yīng)商報回:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫1800貸其他應(yīng)付款-掃碼入庫1800元。 建議:借其他應(yīng)收款-掃碼入庫1800貸庫存商品-掃碼入庫 報回的時候:做反分錄沖回

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 14:17

這樣做影響利潤嗎?是不是抵扣客戶貨款時直接做銷售費用掃碼入庫

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:21

報回的金額是一樣的不會影響利潤的哈,報回的金額一樣的不建議做銷售費用,這樣會虛增費用

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 14:22

老師,那么后期銷售庫存商品_掃碼入庫這些貨物我的收入記入營業(yè)外收入還是常規(guī)做應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:24

你說的掃碼入庫的報回的不用付款的這些的實際銷售出去的嗎?這些正常算銷售,做應(yīng)收賬款的

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 14:48

我還是沒有明白這個利潤。我總是覺得高估利潤了。就拿我這筆業(yè)務(wù)來說(應(yīng)收賬款60000-3600供應(yīng)商要報回實際到賬56400元)按道理3600元是經(jīng)銷商墊付的費用,其他應(yīng)收款后來報回沖減我的費用。相當于庫存商品增加,后期銷售循環(huán)前面賬務(wù)。

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 14:49

也就相當于賺的貨回來

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 14:49

可以這樣理解嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:53

就拿我這筆業(yè)務(wù)來說(應(yīng)收賬款60000-3600供應(yīng)商要報回實際到賬56400元)按道理3600元是經(jīng)銷商墊付的費用 借:應(yīng)收賬款? ? ?56400 ? ? ? 其他應(yīng)收款? ? ?3600 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?60000 等實際報回也就是收回對應(yīng)的貨物時候,比如實際收匯貨物50000,有3600是報回抵的 借:庫存商品? ? ? ?50000 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款? ? 44000 ? ? ? 其他應(yīng)收款? ? ? ? ? ? ?3600? ? 您理解一下,祝你生活愉快!

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 14:57

我的整個流程這樣做有沒有毛病:1.1.借:銀行存款56400 其他應(yīng)收款掃碼入庫3600 貸:主營業(yè)務(wù)收入59160 滾動保證金840元 2.本單有動銷獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款這筆費用公司自己承擔:借銷售費用1200 貸其他應(yīng)付款動銷1200 下次訂單借方直接核銷這筆 3.本單有掃碼獎勵:借:其他應(yīng)收款---掃碼入庫獎勵1800元 貸其他應(yīng)付款1800元 下次訂單客戶支付貨款抵扣1800在借方 4.后期供應(yīng)商用貨物返回:借庫存商--品掃碼入庫獎勵1800元 貸其他應(yīng)收款1800這樣這筆業(yè)務(wù)重銷售到供應(yīng)商報回費用有沒有毛病。

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 15:02

我怎么感覺沒有利潤了。

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齊紅老師 解答 2023-05-03 15:05

這樣操作會有個問題,其他應(yīng)付科目會不平,其他應(yīng)收和其他應(yīng)付客戶最終是要平的沒有余額 1.借:銀行存款56400 其他應(yīng)收款掃碼入庫3600 貸:主營業(yè)務(wù)收入59160 滾動保證金840元 2.本單有動銷獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款這筆費用公司自己承擔(這個后面不會收回也就是你說的報回嗎)不收回:借銷售費用1200 貸其他應(yīng)付款動銷1200 下次訂單借方直接核銷這筆

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 15:25

動銷獎勵是公司自己承擔。保證金也是其他應(yīng)付款款滾動保證金循環(huán)使用循環(huán)轉(zhuǎn)保證金。 這個沒有問題。 我就是沒有想通的是,其他應(yīng)收款供應(yīng)商用貨物報回,不用做成本嗎?不用抵扣客戶支付貨款時抵扣費用3600元的掃碼入庫獎勵

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齊紅老師 解答 2023-05-03 15:49

其他應(yīng)收款供應(yīng)商用貨物報回,不用做成本嗎? 這部分是一進一出,不用做成本 不用抵扣客戶支付貨款時抵扣費用3600元的掃碼入庫獎勵,請問你這句是問句還是說不用抵扣呢

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齊紅老師 解答 2023-05-03 16:38

1、銷售返利采用返給所銷售的商品方式的,支付銷售返利方的會計處理是,借記“銷售費用”科目,貸記有關(guān)存貨科目, 同時:借:庫存商品  貸:主營業(yè)務(wù)成本 2、銷售返利采用沖減往來方式的,支付銷售返利方是,  借:銷售費用  貸:應(yīng)收賬款 收到銷售返利方是:借:應(yīng)付賬款  貸:主營業(yè)務(wù)成本 當廠家的返利是商品時,借:庫存商品? ?貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶8396 追問 2023-05-03 19:22

是問號? 老師能不能把整個流程做一遍呢。 1.比如應(yīng)收賬款60000,實際到賬56400元,(使用前期訂單掃碼入庫獎勵抵扣客戶貨款3600這筆費用廠家后期用貨物報回)。 2.本訂單有滾動保證金840元應(yīng)收賬款內(nèi)包含保證金下次訂單客戶可以抵扣貨款滾動使用, 3.(本單有掃碼入庫獎勵下次訂單客戶可以抵扣貨款1800元,這筆費用后期廠家用貨物報回)。 4.本單有經(jīng)營費用1200下次訂單可以用來抵扣貨款這筆費用公司自己承擔。 5:我在想經(jīng)銷商墊付的客戶貨款后期供應(yīng)商報回。不做銷售費用的話就多確認了收入。要是后期供應(yīng)商報回又咋個做。 老師你把整個流程做一篇呢。我思考很久了,現(xiàn)在都有點鉆不出來了?拜托

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齊紅老師 解答 2023-05-03 19:46

晚點哈,我下班了在路上

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齊紅老師 解答 2023-05-03 20:18

1.借:應(yīng)收賬款 56400 其他應(yīng)收款 3600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 2. 1、銷售方收到對方的保證金時,做以下分錄: 借:其他應(yīng)付款——保證金840 貸:應(yīng)收賬款840 3借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 4借銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 5能收回的做其他應(yīng)收,不能收回的做銷售費用 如果做了銷售費用又收回了,沖減銷售費用 賬是自己的,你只要能借貸平衡就行哈!

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你好!麻煩你稍等一下,我看下
2023-05-03
你好!內(nèi)賬還是外賬?如果是外賬發(fā)票具體怎么開的?
2023-05-04
你好,你們都是哪些單據(jù)
2022-02-20
你把題目材料重新發(fā)一下行不行?就感覺你有些題目材料有點兒對不上,就連接不上。
2022-06-17
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