是的 你合同里面約定不了稅額 購入的價稅合計做賬 但是人家給你開的帶著稅率 你合同里面也約定稅額 所以可以用不含稅的
老師,房地產開發公司,因贈送給個人一套自行開發的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費用 貸:開發產品 應交稅費—應交增值稅《現在是不明白為什么要計入銷售費用?因為還要牽扯到增值稅,企業所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時候贈送的禮品,這個禮品的金額是計入銷售費用。所以這個房屋贈送的話,應該怎么入賬合適呢?其他稅費該怎么計算呢?如果是借方計入銷售費用,依據是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師,圖一是書上的說法,說是在實際支付工程價款的時候支付對應的增值稅稅款。 圖二是練習冊上的說法,也是說在實際支付工程價款的同時支付增值稅。二者說法完全一樣,但是對應收處理不一樣。 答案如圖三,應收是按含稅價確認的,但是教材上是按不含稅價2000萬元直接確認的。 所以到底怎么確認呢
中嘉創新實業集團旗下北京夢萊家紡有限公司為增值稅─般納稅人,從事床上用品的生產及銷售業務,棉花是主要原材料之一,根據預算,公司2022年對棉花的需求量大約為2000噸。采購部根據采購要求進行招標后,篩選出兩家棉花生產的供應商:供應商一為增值稅一般納稅人,不含稅單價為4000元;供應商二為增值稅小規模納稅人,不含稅單價為4100元。 ◆要求: 計算兩家供應商對凈利潤的影響額并進行決策。◆說明: 1.采購的棉花均收到供應商開具的增值稅普通發票,并選擇享受免稅農產品優惠政策,采購的棉花在當年全部投入生產,其產品也全部對外銷售。 ⒉.該企業適用稅率如下:企業所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加,直接按12%計算。(以元為單位)。 計算所得稅抵減額和凈利潤抵減額
老師,去年11月份支付的物業費89319.61,在支付的時候,發票還沒收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含稅金額計入的預付賬款。今天收到了開具日期為今天的發票,但是,是開的專票過來,那是不是意味著,預付賬款多計入了稅額的部分?由于去年四季度的賬有調整過幾筆,四季度的企業所得稅到時候是需要更正申報的,所以我就想的,要不我直接反結賬到11月去改?把預付賬款按照收到的專票價稅分離來入賬嗎?然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預付賬款來攤銷嗎?
郭老師好,到現在也是糊里糊涂的,因為門診部是免增值稅的,所以在對外銷售開票時,稅率一欄就是免稅,也就是直接按照12120收款,而在計算印花稅的時候,因為購入時價稅合計入的賬,所以要把購入部分做價稅分離,用不含稅金額作為印花稅的計稅依據,而銷售部分就應該直接用全部金額作為印花稅的計稅依據對吧?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師,合同里面約定不了稅額是什么意思?沒看懂,請您舉例說明一下唄,謝謝
免稅的稅率你約定多少 1% 還是13%
郭老師好: 1.門診部都是免增值稅的吧?既然免稅,那么在對外銷售開票的時候不是直接在稅率欄填寫“免稅”嗎? 2.您問免稅的稅率約定是多少又是啥意思?我是一家個獨企業的門診部,小規模納稅人,這個應該按1%減免還是3%減免? 3.合同里面約定不了稅額是什么意思?這個合同指的是購入合同還是銷售合同呢? 4.我現在就是想按不含稅價計算繳納印花稅,請問在合同里面如何約定才正確呢? 懇請您給詳細解答一下,腦子成漿糊了,感謝
第一個是 第二個免稅只能有一個金額 10120 做不了其他的意思 不含稅和含稅一樣 3沒有稅額的意思 銷售的啊 銷售沒有稅率 4 購入安不含稅 銷售安你收到的金額
老師,請問這個是什么意思?沒有看懂
你當時免稅的,你不是寫了兩個金額,一個金額一個稅額,你自己再返回去看一下的。
假如銷售時金額是12000元,稅額是120元,賬務處理: 借:銀行存款 ? ? 12120 ? ? ? ?貸:主營業務收入 ? ? 12120 因為都是價稅合計入賬的,需要換算成不含稅金額再來計算印花稅對吧? 你自己寫的 看下 還出來一個稅額
這個換算不了,不含稅的