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郭老師好,到現在也是糊里糊涂的,因為門診部是免增值稅的,所以在對外銷售開票時,稅率一欄就是免稅,也就是直接按照12120收款,而在計算印花稅的時候,因為購入時價稅合計入的賬,所以要把購入部分做價稅分離,用不含稅金額作為印花稅的計稅依據,而銷售部分就應該直接用全部金額作為印花稅的計稅依據對吧?

郭老師好,到現在也是糊里糊涂的,因為門診部是免增值稅的,所以在對外銷售開票時,稅率一欄就是免稅,也就是直接按照12120收款,而在計算印花稅的時候,因為購入時價稅合計入的賬,所以要把購入部分做價稅分離,用不含稅金額作為印花稅的計稅依據,而銷售部分就應該直接用全部金額作為印花稅的計稅依據對吧?
郭老師好,到現在也是糊里糊涂的,因為門診部是免增值稅的,所以在對外銷售開票時,稅率一欄就是免稅,也就是直接按照12120收款,而在計算印花稅的時候,因為購入時價稅合計入的賬,所以要把購入部分做價稅分離,用不含稅金額作為印花稅的計稅依據,而銷售部分就應該直接用全部金額作為印花稅的計稅依據對吧?
2023-05-02 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-02 22:00

是的 你合同里面約定不了稅額 購入的價稅合計做賬 但是人家給你開的帶著稅率 你合同里面也約定稅額 所以可以用不含稅的

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快賬用戶9166 追問 2023-05-02 22:49

老師,合同里面約定不了稅額是什么意思?沒看懂,請您舉例說明一下唄,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-02 22:54

免稅的稅率你約定多少 1% 還是13%

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快賬用戶9166 追問 2023-05-03 07:07

郭老師好: 1.門診部都是免增值稅的吧?既然免稅,那么在對外銷售開票的時候不是直接在稅率欄填寫“免稅”嗎? 2.您問免稅的稅率約定是多少又是啥意思?我是一家個獨企業的門診部,小規模納稅人,這個應該按1%減免還是3%減免? 3.合同里面約定不了稅額是什么意思?這個合同指的是購入合同還是銷售合同呢? 4.我現在就是想按不含稅價計算繳納印花稅,請問在合同里面如何約定才正確呢? 懇請您給詳細解答一下,腦子成漿糊了,感謝

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:04

第一個是 第二個免稅只能有一個金額 10120 做不了其他的意思 不含稅和含稅一樣 3沒有稅額的意思 銷售的啊 銷售沒有稅率 4 購入安不含稅 銷售安你收到的金額

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快賬用戶9166 追問 2023-05-03 08:22

老師,請問這個是什么意思?沒有看懂

老師,請問這個是什么意思?沒有看懂
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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:26

你當時免稅的,你不是寫了兩個金額,一個金額一個稅額,你自己再返回去看一下的。

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:27

假如銷售時金額是12000元,稅額是120元,賬務處理: 借:銀行存款 ? ? 12120 ? ? ? ?貸:主營業務收入 ? ? 12120 因為都是價稅合計入賬的,需要換算成不含稅金額再來計算印花稅對吧? 你自己寫的 看下 還出來一個稅額

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齊紅老師 解答 2023-05-03 08:27

這個換算不了,不含稅的

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是的 你合同里面約定不了稅額 購入的價稅合計做賬 但是人家給你開的帶著稅率 你合同里面也約定稅額 所以可以用不含稅的
2023-05-02
同學你好 大致是正確的 增值稅:小規模納稅人銷售房產,以取得的全部價款和價外費用扣除不動產購置原價或者取得不動產時的作價后的余額為銷售額,按照 5% 的征收率計算應納稅額。在一些特殊政策下,可能會有稅收優惠,比如小規模納稅人月度銷售額未超過 10 萬元(季度銷售額未超過 30 萬元)的,免征增值稅。 增值稅附加:通常是增值稅的 12%,但各地可能會有一定的政策差異,比如有些地方可能會有階段性的減免。 企業所得稅:轉讓收入應合并到當期企業收入繳納企業所得稅,法定稅率為 25%,但如果符合小型微利企業條件,可能會適用較低的優惠稅率。 印花稅:按產權轉移書據繳納印花稅,稅率為合同所載金額萬分之五。 土地增值稅:轉讓房產取得收入減去扣除項目后作為增值額計算土地增值稅,但是如果符合一些免稅條件,可能免征土地增值稅。
2024-09-03
您好!購、銷的合同都是需要繳納印花稅的,購銷合同印花稅是萬分之三的稅率,如果是為了免掉印花稅而不簽訂合同是不可取的,也是損害了公司的權益;印花稅可以按次/按月申報,以當地稅局核定為準;企業所得稅季報和年報、附加稅也是要申報的哦!
2021-08-25
稍后為您詳細解答
2022-12-10
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