同學(xué)你好,因?yàn)?017,2018年,實(shí)際攤銷1200萬元,應(yīng)該攤銷金額是,750萬元,多攤銷450萬元,則,少交所得稅=450*25%=112.5萬元。
紅沖以前年度增稅專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是紅沖以后還要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益,請(qǐng)老師說一下兩個(gè)分錄具體怎么寫
老師,請(qǐng)問我畫紅圈這兩筆分錄的以前年度損益怎么來的?
請(qǐng)問,老師,我做了一筆分錄以前年度損益調(diào)增,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,要怎么調(diào)出來呢
老師,我怎么知道我畫圈的那部分是以前年度實(shí)現(xiàn)的,還是今年實(shí)現(xiàn)的
請(qǐng)問兩財(cái)務(wù)報(bào)表有差異,我查看了下,是在24年補(bǔ)提了筆分錄,如下:借:以前年度損益84.74,貸:應(yīng)交所得稅84.74,借:利潤分配-未分配84.74,借:-以前年度損益84.74,這筆我不會(huì)調(diào)整了。
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計(jì)入長期待攤費(fèi)用啊
老師,那游樂場設(shè)備的折舊是一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是先計(jì)入什么科目再根據(jù)收入結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本啊,如果一次計(jì)入成本,成本比收入大了怎么辦,收支不匹配了
一般人測算增值稅算出來的稅額是2000元 稅率6%。 (銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減留底) 要進(jìn)票多少呀?
你好老師,我們是個(gè)體戶,賬號(hào)是法人名字開的卡,款轉(zhuǎn)進(jìn)去,也不懂法人用去哪些方面,我做賬時(shí)候,銀行存款只進(jìn)沒有出,銀行存款余額很高,這種情況影響大嗎?
公司公賬余額和公司其他賬戶的余額可以合計(jì)填入期初設(shè)置余額里嗎?
個(gè)體戶沒有記賬,工商年報(bào)中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)怎么填?比如收入成本利潤資產(chǎn)負(fù)債等
支付工會(huì)費(fèi)在現(xiàn)金流量表中選擇哪種支出?
公司賣折舊完的車,公司還用交稅嗎
老師游樂場那些計(jì)入成本,那些計(jì)入費(fèi)用
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是不是就是利潤表里的凈利潤?
同學(xué)你好,同時(shí),影響未分配利潤=450-112.5=337.5萬元,計(jì)提盈余公積=337.5*10%=33.75萬元。