同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
紅沖以前年度增稅專票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是不是紅沖以后還要結(jié)轉(zhuǎn)年度損益,請(qǐng)老師說一下兩個(gè)分錄具體怎么寫
老師,我要沖回2022年度的收入,是不是走以前年度損益調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師您好!請(qǐng)問我有一筆2019年的結(jié)轉(zhuǎn)成本,當(dāng)年退貨,沒有做紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證。我現(xiàn)在做差錯(cuò)更正,是不是需要用以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師請(qǐng)問一下,沖減以前年度暫估,會(huì)計(jì)分錄是把以前年度暫估憑證做紅沖還是可以直接借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付暫估款呢?哪個(gè)正確
老師,匯算清繳,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,如果要紅沖去年的暫估費(fèi)用,我用的科目是以前年度損益調(diào)整還是利潤分配一未分配利潤,具體會(huì)計(jì)分錄是?然后企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,比如沖回去年的成本,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那這個(gè)直接用利潤分配未分配利潤來做就行了 你們開出去的專票還是你們收到的
我們給別人開的,去年開的,今年退回來又重新開的,借貸方和正負(fù)數(shù)我弄不明白
同學(xué)你好 今年退回來那你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再按照新開的重新做藍(lán)字分錄 這樣就行了
紅沖的已經(jīng)做完了,做完紅沖不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到年度損益調(diào)整嗎,這個(gè)分錄我不會(huì)做,接年度損益,貸利潤分配,還是借利潤貸年度損益,是正數(shù)還是負(fù)數(shù),還有增值稅那部分怎么處理,分錄怎么做?
這個(gè)不用 你今年又開了新的藍(lán)字發(fā)票這個(gè)沖減了
但是金額不一樣,也不需要做年度損益嗎?
同學(xué)你好 不用做的